你好,你現(xiàn)在不申報(bào)了嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,今年審核發(fā)現(xiàn)去年的印花稅少繳了,現(xiàn)在補(bǔ)繳的會(huì)計(jì)分錄是不是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。
老師好,我們1月份做注銷,核定的是按年交印花稅,22年交的,23年沒(méi)交,現(xiàn)在24年了,到底要交幾次???
老師23年的印花稅少交了,現(xiàn)在怎么做調(diào)整啊
老師您好,23年的印花稅少報(bào)了,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)的話,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在需要補(bǔ)交23年的印花稅,分錄應(yīng)該怎么做
老師,解析下 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬(wàn)元,調(diào)整了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢?解析下,重復(fù)接的問(wèn)題不要接
老師,早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬(wàn)元,調(diào)整了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢?
老師,我今天發(fā)現(xiàn)我忘記報(bào)上個(gè)季度的印花稅了,小規(guī)模的,可以補(bǔ)報(bào)么?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種票務(wù)代理公司,必須得差額征稅嗎?還是可以自主選擇征稅方式
庫(kù)存商品計(jì)提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增,稅務(wù)局備查需要準(zhǔn)備什么清單。。
你好老師,小規(guī)模收到一般納稅人開(kāi)具的專票,這個(gè)可以正常當(dāng)做普票入賬嗎?要不要讓對(duì)方重新開(kāi)具普票
公司股東和外部股東開(kāi)完董事會(huì)產(chǎn)生的就餐費(fèi)用可以全部記董事會(huì)經(jīng)費(fèi)不
個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)稅發(fā)生地不同的情況下,代扣代繳會(huì)有什么不一樣嗎?比方說(shuō)深圳的又不是那個(gè)自然人系統(tǒng)操作,東莞的又怎樣怎樣
老師,請(qǐng)教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納,申報(bào)繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預(yù)繳,第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳,第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
公司開(kāi)9的稅,進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
你好,你現(xiàn)在是補(bǔ)申報(bào)了嗎?
23年的印花稅可以補(bǔ)申報(bào)是吧
可以的,然后你今年用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做就行,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行
不用調(diào)報(bào)表是吧。只是做這么一筆分錄就可以?
對(duì)的是的,會(huì)這個(gè)賬務(wù)處理。