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你好老師,請問這種票務(wù)代理公司,必須得差額征稅嗎?還是可以自主選擇征稅方式

2025-05-23 08:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-23 08:22

你好,你可以不用差額征收,可以自己選。

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快賬用戶2033 追問 2025-05-23 08:23

那前期公司季度營業(yè)額不達30萬,可以選擇正常繳稅,后期達30萬以上后改為差額可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-23 08:24

你好,選擇了就不能隨意改了。

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快賬用戶2033 追問 2025-05-23 08:25

如果是差額征稅,當季度計算的成本,是否要當期就得到賬,比如我們代銷額50萬,其中40萬要給甲方,10萬屬于我們公司銷售額,那這40萬的票甲方是否要在當季度給到我們

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齊紅老師 解答 2025-05-23 08:26

你好,是的。是要拿到成本發(fā)票才能差額。

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快賬用戶2033 追問 2025-05-23 08:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-23 08:26

你好,不用客氣的了。

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你好,你可以不用差額征收,可以自己選。
2025-05-23
你好,是建筑勞務(wù)公司嗎?如果是的話,只要是建筑勞務(wù)的,必須選擇一種征稅方式, 選擇簡易計稅36個月是不允許變化的
2023-06-19
可以同時用,但是需要不同的項目。
2023-12-25
你好同學是勞務(wù)的勞務(wù)分包方開票給總包
2021-06-02
您好,先向主管稅務(wù)機關(guān)申請備案,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核批準后,才可以的。 1.電子稅務(wù)局,在“我要辦稅”模塊中選擇“稅務(wù)登記”,然后選擇“增值稅一般納稅人登記”,在“計稅方法”中選擇“差額征稅”,并提交相關(guān)備案資 2.通過后,開具增值稅發(fā)票時,選擇差額征稅開票功能,按照實際銷售額和扣除額開具發(fā)票。 3.增值稅申報時,差額征稅的方式填寫申報表,將差額后的銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“免稅銷售額”相關(guān)欄次
2025-02-26
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