你好,核定按年,那23年和24年都申報繳納一次就可以了
老師請問一下,專管員打電話過來說我公司從去年成立到現(xiàn)在沒有交印花稅,我公司是物流公司,專管員說現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來交的,然后我補交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒有交過,不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個月申報呀?
老師,請問印花稅-營業(yè)賬薄稅種核定日期是2023年1月1日起-2050年,現(xiàn)在需要交22年的印花稅嗎?核定是按年交。
老師,實收資本印花稅是收到當年交一次就好了還是每年都要交呢?我們公司實收資本是注冊那年就收到了后面沒有增加,今天稅務(wù)局通知我們說2022年的印花稅還沒有交,說是實收資本的
老師,好。我們屬于21年的稅,在21年沒交,到22年才交的,哪現(xiàn)在填22年工商年檢時,納稅總額填這21年在22年繳納的數(shù)嗎?還有22年12月份的稅不是在23年1月份才交的,哪22年12月的算進去嗎
老師您好,我們印花稅是按期交的,現(xiàn)在我們收到了投資款,是不是現(xiàn)在不能交,等到年底了才能交啊。
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
可以把印花稅在資產(chǎn)負債表里調(diào)平嗎?比如23年交750,24年1月交750,因為跨年了嗎,能分錄寫一下嗎?
24年度要申報并繳納印花稅嗎?
印花稅直接進稅金及附加的,影響的是資產(chǎn)負債表的未分配利潤,你直接調(diào)資產(chǎn)負債表的話,借未分配利潤 貸銀行存款
是按年度繳納印花稅,老師24年印花稅要申報及繳納嗎?
按理沒發(fā)生印花稅應(yīng)稅業(yè)務(wù)不需要,但核定征收的最好還是咨詢下專管員或當?shù)囟惥?