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請問老師,今年審核發(fā)現(xiàn)去年的印花稅少繳了,現(xiàn)在補繳的會計分錄是不是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。

2022-04-02 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-02 15:32

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶9275 追問 2022-04-02 15:42

好的,謝謝!

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-02 15:47

不是客氣,工作愉快。

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可以的,可以這么做的。
2022-04-02
你好,你這個分錄是正確的,那個企業(yè)所得稅不需要立刻補繳,一般是在下一年匯算清繳的時候再計算的
2021-03-06
你好對的 是這么做的
2021-09-25
你好,你直接做到今年的稅金及附加里面就行。
2021-09-08
是的,就是那樣處理的
2023-07-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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