你好,可以的,你可以當(dāng)普通發(fā)票入賬。
你好老師,小規(guī)模納稅人取得專票,必須要退回,讓對(duì)方重新開(kāi)普票嗎
我們這邊是小規(guī)模納稅人,對(duì)方是一般納稅人在那邊買了辦公用品,給開(kāi)具是增值稅專用發(fā)票,會(huì)計(jì)說(shuō)要普通發(fā)票可以,是不是現(xiàn)在要那邊重新開(kāi)具普通發(fā)票呢
一般納稅人開(kāi)具普票給對(duì)方,確認(rèn)收入做銷項(xiàng)收入。開(kāi)具專票也是一樣做銷項(xiàng)收入。那收到對(duì)方是小規(guī)模的普票,是不是可以做進(jìn)行抵扣,還是必須對(duì)方是一般納稅人才能進(jìn)行抵扣,小規(guī)模給的進(jìn)行稅只能做成本呢?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人購(gòu)貨對(duì)方給我們開(kāi)具的是增值稅專票,我們可以入賬嗎,還是需要退回讓對(duì)方開(kāi)普票
老師,我們小規(guī)模納稅人,收到一張交車險(xiǎn)得專票,我是當(dāng)做普票入賬?還是必須再退回給對(duì)方讓重新開(kāi)普票呀?
怎樣理解銷售商品貨物及銷售固定資產(chǎn)清理的區(qū)別?
專項(xiàng)扣除部分異常,補(bǔ)申報(bào)部分。企稅匯算清繳的時(shí)候需要在工資薪金一欄需要填寫嘛。
老師 匯算清繳 有狠多黃色的小點(diǎn)提示 今年比去年差異大于50% 沒(méi)事吧
2024年暫估成本入賬,2025年匯算之前發(fā)票到不了,那給做納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅,那么賬上怎么處理這個(gè)暫估?
老師實(shí)繳75萬(wàn)需要交多少印花稅
老師,出口發(fā)票開(kāi)票和平常的一樣嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是和12月份的一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有什么數(shù)據(jù)關(guān)系?
老師,同一個(gè)合同上金額28000主要是監(jiān)控設(shè)備安裝材料,但是包安裝,但合同上分開(kāi)列明材料費(fèi)20000,安裝費(fèi)8000,像這樣的開(kāi)票時(shí)候開(kāi)在同一張發(fā)票上,是要分開(kāi)兩個(gè)稅率開(kāi)還是必須開(kāi)同一個(gè)稅率呢?
老師好,個(gè)人可以在自然人電子稅務(wù)局上代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,請(qǐng)勿重復(fù)接單
老師,銀行行4月記得,1-3之前沒(méi)做銀行,那個(gè)余額怎么做分錄,借銀行貸以前年度調(diào)整可以嗎