免抵退政策中的“征13退13”一般指的是制造業(yè)在出口產(chǎn)品時,按照規(guī)定的稅率征收13%的增值稅,同時在符合條件的情況下,可以申請退還這13%的增值稅。這種政策旨在鼓勵制造業(yè)企業(yè)擴大出口,提高國際競爭力。 然而,需要注意的是,并非所有制造業(yè)產(chǎn)品都適用這一稅率。特別稅率是針對某些特定產(chǎn)品或行業(yè)而設(shè)定的不同稅率。這些特別稅率可能是高于或低于13%的,具體取決于產(chǎn)品的性質(zhì)、出口目的地以及國家的稅收政策等因素。
出口退稅. 生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)年度首次退稅, 收到稅局反饋說免抵退稅匯總表以下數(shù)據(jù)不一致“與納稅表差2 1123.35 , 0”(如圖),征退稅差是0,發(fā)票稅率是開的0退稅率13%, 沒有留抵稅額,認(rèn)證和申報的進項是一致的.找不到問題在哪里..
制造業(yè)一般納稅人購買電子器件別人開了13%稅率是正確的嗎
老師,公司是制造企業(yè),有出口免抵退稅,本月有進項稅額留抵15萬,外銷申報有退稅13萬,本月會有退稅13萬,想問一下,如果后面都需要交增值稅,本年除了本月外,其它月份都有交增值稅,后面如果還都有交增值稅,本月的退回13萬,后面會免抵掉嗎
免抵退一般制造業(yè)都是征13退13的,除非特別稅率的 是哪個的?
免抵退一般制造業(yè)都是征13退13的,除非特別稅率的 是哪個的? 出口退稅的
取得的票,公司稅號正確,但在公司名稱后面?zhèn)渥⒘藗€人的名字可以入賬嗎
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項目的時候,銷售了一臺B設(shè)備,這個B設(shè)備也是花費了差不多半年的時間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時候,花費的材料人工差旅費這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
長期待攤費用包含哪些
老師,我們是2023年2月份轉(zhuǎn)的一般納稅人,有張車子的發(fā)票,開進來的發(fā)票是1月4號,今天稅管員說這筆進項要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在可以作廢重開嗎?
老師這里的沒有標(biāo)星的需要填嗎?比如已計入成本費用的職工薪酬,還有和應(yīng)付薪酬
個體申報經(jīng)營所得稅,沒有進項票,也沒有除了法人也沒有員工工資怎么填寫成本
企業(yè)用電開發(fā)票是普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票
老師好!請問公司有凈利潤比如100萬,前期虧損90萬,需要計提多少盈余公積?如果沒有計提有什么影響?
個人通過組織公益性捐贈據(jù)實扣除的有哪些?
咨詢下:公司為一般納稅人,三季度發(fā)生了貨物類與服務(wù)類經(jīng)營業(yè)務(wù)。目前增值稅已申報,但在稅費繳款階段,增值稅合計數(shù)與申報數(shù)一樣,但系統(tǒng)給出了兩條增值稅繳費明細,和申報信息不一致,這個有了解的老師嗎?