你好,這里忽略就行,你不用管交稅就行。最后總的稅款金額是一樣的就行。他把這個(gè)服務(wù)和貨物分開(kāi)。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人個(gè)體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報(bào)的,財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有申報(bào)過(guò),2020年有業(yè)務(wù),但是以前會(huì)計(jì)從來(lái)不做賬,我是從2021.8月接回來(lái)的,為了財(cái)務(wù)報(bào)表跟申報(bào)一樣,我做了一到6月的開(kāi)票,跟進(jìn)項(xiàng)與財(cái)務(wù)報(bào)表一致,購(gòu)入借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 待核算, 開(kāi)票 借應(yīng)收賬款待核算 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購(gòu)入商品的應(yīng)付賬款都銀行付款了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)分錄吖。
老師好,我們公司是今年8月份成立的,成立時(shí)是小規(guī)模納稅人,自10月份起網(wǎng)上申請(qǐng)成為了一般納稅人,公司目前為止還沒(méi)有正式營(yíng)業(yè),三季度是零申報(bào)。在電子稅務(wù)局中,納稅人資格已經(jīng)顯示是一般納稅人了,但稅費(fèi)種認(rèn)定信息里面,增值稅及附加稅的申報(bào)期限還是按季,而且現(xiàn)在也無(wú)法申報(bào)10月份的,這是怎么回事?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則??偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒(méi)有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒(méi)有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒(méi)有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請(qǐng)教一下,怎么處理呢?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則??偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒(méi)有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒(méi)有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒(méi)有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請(qǐng)教一下,怎么處理呢?
1.公司是科技公司小規(guī)模企業(yè),6月1號(hào)找稅務(wù)局代開(kāi)一張八萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)專票,并于6.1號(hào)預(yù)繳增值稅扣款。 2.發(fā)票給客戶郵寄過(guò)去了,業(yè)務(wù)是5.24號(hào)發(fā)生的,并于5.24號(hào)客戶給我公司打款八萬(wàn)。 3.7月初已經(jīng)季度申報(bào)。但做會(huì)計(jì)分錄時(shí)我用了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅這一科目,今天才知道這一科目只能用在一般納稅人里,是不是用錯(cuò)了嗎? 4.請(qǐng)問(wèn)整個(gè)關(guān)于增值稅的正確的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師:我們建筑行業(yè)的,對(duì)方讓選開(kāi)研發(fā)技術(shù)稅目,不行吧?
老師,24年12月份的工資25年一月份才發(fā)放,一月份扣個(gè)稅,那請(qǐng)問(wèn)這次填寫(xiě)的企稅實(shí)際發(fā)放的職工薪酬包含這筆款嗎
成品油發(fā)票可以直接進(jìn)成本嗎?
招待費(fèi)的專用發(fā)票,直接是,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎 費(fèi)用是全部計(jì)入管理費(fèi)用嗎,
老師 你好個(gè)體戶變更法人 需要交什么稅嗎
個(gè)人代開(kāi)房租租賃發(fā)票要交哪些稅?麻煩發(fā)一下稅率表
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我們不同項(xiàng)目請(qǐng)老師來(lái)講課或做咨詢服務(wù)的,不同老師不同費(fèi)用有200、300、500元,這樣的需要申報(bào)個(gè)稅勞務(wù)費(fèi)嗎?還有怎么做分錄(民非單位社工中心)
老師請(qǐng)問(wèn)我們是自產(chǎn)自銷的苗圃,上個(gè)季度只開(kāi)了一張紅字發(fā)票(銷售樹(shù)苗),申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)填在12欄負(fù)數(shù),但免稅表第一列填上就提示應(yīng)大于零,不填又通不過(guò),怎么辦?。?/p>
小規(guī)模納稅人,一季度超過(guò)30萬(wàn),全部開(kāi)了普票做了,借,應(yīng)繳稅費(fèi),應(yīng)交增值,小規(guī)模,貸.銀行存款,這樣,余額一直在借方,我應(yīng)該怎么做,把它抹平
民非企業(yè)收到穩(wěn)崗返還會(huì)計(jì)分錄
郭老師:總的稅款一致,但是貨物類與服務(wù)類稅款對(duì)不上,這個(gè)可以忽略嗎?
可以的,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。