重開了也不能抵扣的,那個是小規(guī)模期間的業(yè)務?,F(xiàn)在直接轉出就行
你好!公司3月份還是小規(guī)模納稅人,4月1號變更為一般納稅人,那么3月份有轉一筆費用,發(fā)票三月未開具,四月開,開的是專票,那么這張發(fā)票的進項可以抵扣嗎?還是不能?
老師,我司是一般納稅人,11.28號客戶開給我們一張電子專票,今天12.1號跨月才發(fā)現(xiàn)開錯了,我司還未抵扣,但需要勾選在11月份抵扣進項稅的,那如果今天讓客戶紅沖這張發(fā)票重新開的話,就變成了12月的發(fā)票了,那我司還能勾選抵扣在11月的進項稅嗎?
老師,請教一下,12月我們有弄了一張數(shù)電紅字發(fā)票,由于工作人員失誤,這張紅字發(fā)票沒有開具出來,今天開具出來了,那這筆收入是在2023年要記錄進去的,那1月開出來了紅票是不是這筆負數(shù)就算2024年的,所得稅匯算清繳的時候怎么操作呢
老師,請問我3月開錯的一張發(fā)票,然后當時沒有作廢,現(xiàn)在4月7號今天紅沖的這張發(fā)票,我報稅3月的 還需要報3月開出這張正數(shù)發(fā)票的稅嗎,還是說4月紅沖了 就沒有這種發(fā)票的稅了呢
老師,我們是2023年2月份轉的一般納稅人,有張車子的發(fā)票,開進來的發(fā)票是1月4號,今天稅管員說這筆進項要轉出,現(xiàn)在還好作廢重開嘛?畢竟也是2年前了, 注冊是小規(guī)模,后面轉的一般納稅人
老師:我們建筑行業(yè)的,對方讓選開研發(fā)技術稅目,不行吧?
老師,24年12月份的工資25年一月份才發(fā)放,一月份扣個稅,那請問這次填寫的企稅實際發(fā)放的職工薪酬包含這筆款嗎
成品油發(fā)票可以直接進成本嗎?
招待費的專用發(fā)票,直接是,借:管理費用,貸:銀行存款嗎 費用是全部計入管理費用嗎,
老師 你好個體戶變更法人 需要交什么稅嗎
個人代開房租租賃發(fā)票要交哪些稅?麻煩發(fā)一下稅率表
老師你好!請問我們不同項目請老師來講課或做咨詢服務的,不同老師不同費用有200、300、500元,這樣的需要申報個稅勞務費嗎?還有怎么做分錄(民非單位社工中心)
老師請問我們是自產(chǎn)自銷的苗圃,上個季度只開了一張紅字發(fā)票(銷售樹苗),申報增值稅報表時填在12欄負數(shù),但免稅表第一列填上就提示應大于零,不填又通不過,怎么辦?。?/p>
小規(guī)模納稅人,一季度超過30萬,全部開了普票做了,借,應繳稅費,應交增值,小規(guī)模,貸.銀行存款,這樣,余額一直在借方,我應該怎么做,把它抹平
民非企業(yè)收到穩(wěn)崗返還會計分錄
這筆進項還挺大的,3.6W,轉出就得交3.6W的稅
那個沒法子的,本身就不能抵扣的,是小規(guī)模期間買的