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你好 老師 就是增值稅比對(duì)異常 原因是稅務(wù)局系統(tǒng)只能監(jiān)測(cè)到2015年5月以后申報(bào)的數(shù)據(jù) 5月以前的就監(jiān)測(cè)不到 這樣導(dǎo)致我每個(gè)月都要去稅務(wù)局申報(bào)增值稅 專管員說要等市稅務(wù)局審核通過才能正常報(bào) 可不可以通過更改申報(bào)表來把差異調(diào)整了

2024-03-13 09:58
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-13 09:59

您好,這個(gè)不行的,更正申報(bào)后我們的數(shù)據(jù)就會(huì)賬表對(duì)不上了

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您好,這個(gè)不行的,更正申報(bào)后我們的數(shù)據(jù)就會(huì)賬表對(duì)不上了
2024-03-13
我再10月份的賬務(wù)處理中把這個(gè)減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負(fù)數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個(gè)就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
同學(xué)你好 按照紅沖之后的填寫
2021-07-12
你好 (1)需要調(diào)整以前年度損益??梢灾苯油ㄟ^利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。 (2)可以通過修改納稅系統(tǒng)年初數(shù)和上年數(shù) (3)由于是稅金,性質(zhì)特殊,建議調(diào)整期初。
2022-05-21
你好,按照計(jì)提的來申報(bào)的哦,去稅局調(diào)整就可以了 2.19年的就不用管了
2020-08-11
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