您好,這個(gè)不行的,更正申報(bào)后我們的數(shù)據(jù)就會(huì)賬表對(duì)不上了
老師好,請(qǐng)問, 單位老板是韓國(guó)籍人,我一直按非居民來給他報(bào)個(gè)稅。非居民的稅率是折算成按月來報(bào)的。但是我之前不懂個(gè)稅,沒有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅工資,都是按每月計(jì)提數(shù)來申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計(jì)提了也不按時(shí)足額發(fā),有錢時(shí)候就多發(fā),沒錢時(shí)就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000,但是實(shí)際有時(shí)候不發(fā),有時(shí)候發(fā)一兩萬,有時(shí)候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄??? 1. 非居民個(gè)稅申報(bào),我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎?我能以綜合所得申報(bào)那樣,把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對(duì)上就行嗎?但是非居民在個(gè)稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報(bào)錯(cuò)了的,要怎么調(diào)整?。?謝謝老師。
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤(rùn)表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對(duì)不上利潤(rùn)表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對(duì)不上,做的稅對(duì)不上表,好暈呀
你好 老師 就是增值稅比對(duì)異常 原因是稅務(wù)局系統(tǒng)只能監(jiān)測(cè)到2015年5月以后申報(bào)的數(shù)據(jù) 5月以前的就監(jiān)測(cè)不到 這樣導(dǎo)致我每個(gè)月都要去稅務(wù)局申報(bào)增值稅 專管員說要等市稅務(wù)局審核通過才能正常報(bào) 可不可以通過更改申報(bào)表來把差異調(diào)整了
老師好,我單位每月暫估未開票收入,然后正常納增值稅,等到這些收入開了發(fā)票之后再?zèng)_回原暫估收入。納稅申報(bào)表與賬目同步操作。開票收入正常入賬報(bào)稅納稅。 但是現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)有一筆超過一年以上確認(rèn)的暫估收入已經(jīng)開票但仍未沖回,(實(shí)質(zhì)上是企業(yè)多申報(bào)了銷項(xiàng)稅額,但我企業(yè)一直銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),未納過增值稅,受影響的是留抵稅額)現(xiàn)在調(diào)整增值稅申報(bào)表,稅務(wù)系統(tǒng)里面只默認(rèn)一年以內(nèi)的暫估是允許沖銷的,如果強(qiáng)制更正就會(huì)啟動(dòng)異常核查流程,可能稅局要來查賬, 我想咨詢一下,在稅務(wù)法規(guī)層面,如果未開票收入申報(bào)后已經(jīng)開票但超過一年以上未沖銷的,是法律強(qiáng)制性規(guī)定就不允許沖銷了還是經(jīng)過稅務(wù)部門核查后情況屬實(shí)仍允許企業(yè)沖銷呢?
你好老師!我公司是一般納稅人,小型公司 今年被專管員說去年幾個(gè)月有些費(fèi)用票需要進(jìn)項(xiàng)票要轉(zhuǎn)出,要我們逐月轉(zhuǎn)出更正之前的增值稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)表和企稅匯算清繳都更正了,所以覺得很麻煩,我想以后一年中防止專用費(fèi)用發(fā)票有問題,可不可以放到12月再抵扣,這樣如果有問題我可以只調(diào)整到被查的那個(gè)月就行了,是嗎? 補(bǔ)稅額=1000,通過銀行直接扣除。 此時(shí),這個(gè)1000不需要調(diào)整2024年12月的賬。我直接做4月里面,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目咋辦?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個(gè)15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎