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老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯的稅),這四個季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯,反回2021年怎么過?那前3個季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對不上,做的稅對不上表,好暈呀

2022-03-13 08:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-13 09:08

你好,更正申報(bào)之后,后面的幾個季度也要進(jìn)行更正。 如果賬沒有做錯,不需要改賬。 如果賬知錯了,按照更正后的申報(bào)數(shù)據(jù)改賬。

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你好,更正申報(bào)之后,后面的幾個季度也要進(jìn)行更正。 如果賬沒有做錯,不需要改賬。 如果賬知錯了,按照更正后的申報(bào)數(shù)據(jù)改賬。
2022-03-13
你好,最好反結(jié)到去年12月份去改,這樣不用在今年調(diào)整還要去改去年和今年的
2022-03-13
你好,你再反結(jié)賬報(bào)表己經(jīng)申報(bào),你可以直接更正申報(bào)就可以了。你要查到為什么不一致的原因,如果是當(dāng)年你的,再調(diào)賬更正申報(bào)就可以了
2022-03-14
學(xué)員你好,如果四個季度都不對的話都需要更改的
2022-03-15
同學(xué)你好 這個收入按照比例申報(bào)就可以
2022-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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