同學(xué)您好! 公司的銀行做賬應(yīng)從基本戶開設(shè)并開始走賬時(shí)做起,無論稅務(wù)登記是否完成。稅務(wù)登記是稅務(wù)管理的必要步驟,但銀行做賬的起始時(shí)間應(yīng)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的實(shí)際發(fā)生時(shí)間一致。因此,即使稅務(wù)登記有所延遲,銀行做賬也應(yīng)從基本戶走賬開始
老師,之前一直從事會(huì)計(jì)工作,現(xiàn)在面試一家企業(yè),做出納,問題:登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時(shí)是根據(jù)記賬憑證做的,但這個(gè)記賬憑證應(yīng)該是會(huì)計(jì)做的,這個(gè)登記的流程是出納將原始憑證及后附的的單據(jù)(已支出)交給會(huì)計(jì),然后會(huì)計(jì)做憑證,然后再交回出納做登記嗎?這是不是要求會(huì)計(jì)再收到原始憑證后在當(dāng)天就必須做好憑證后交給出納嗎?不能有拖延。 然后出納根據(jù)記賬憑證登記日記賬,再當(dāng)天日結(jié)了?
一分公司成立3年一直未做稅務(wù)登記,也未建賬,去年才開戶,今年5月做的稅務(wù)登記,6月開始建賬,去年公戶自開設(shè)后有幾筆存款收支,主要是銀行收取的服務(wù)費(fèi)和分公司負(fù)責(zé)人存入的錢就。那今年建賬時(shí)對(duì)這幾筆收支怎么處理呢?
我問你一下,就是說他這個(gè)物業(yè)費(fèi)這塊都是要提前先做一個(gè)應(yīng)收賬款的是吧,就比如說他9月1號(hào)就開始交房了,交房了之后呢,他就會(huì)產(chǎn)生那個(gè)物業(yè)費(fèi)嘛。那就從這一個(gè)月起就開始要登記他的應(yīng)收賬款了,是吧。 然后等到他實(shí)際繳繳費(fèi)了之后,然后呢,我們?cè)贈(zèng)_抵他的應(yīng)收賬款是嗎。
老師我想問下公司有基本戶,也有工會(huì)的銀行賬戶,以工會(huì)的名義買福利,工會(huì)賬戶說是不用做稅務(wù)登記,那開票是開到公司,還是公司的工會(huì)。結(jié)算是走工會(huì)賬戶
一家公司先工商登記 然后稅務(wù)登記不及時(shí)再幾個(gè)月之后再登記的 但是他對(duì)公賬戶再稅務(wù)登記之前就已經(jīng)走賬了 請(qǐng)問下那他的銀行做賬是從基本戶開始走賬就做還是稅務(wù)登記之后的走賬開始做呢
老師,老板說以工單核算成本,然后我用分步法分想結(jié)轉(zhuǎn)。那比如工單不是當(dāng)月完成怎么辦呢?工單核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工單成本了是嗎?那5月份沒做完的工單結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月?是這樣嗎?那就是算起6?份的成本了?以此類推下去?
老師,您好!請(qǐng)教您 本廠在2023年7月份注冊(cè)成立,經(jīng)過近一年的裝修好后,在2024年9月份正式投入使用了,這之前收到的裝修費(fèi)發(fā)票是入 在建工程-建筑工程,科目內(nèi),那么在2824年9月正式投產(chǎn)后,什么時(shí)候開始將 在建工程-建筑工程,轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)-房屋建筑物 科目來折舊呢?還有就是到了2025年2月份時(shí)還收到裝修發(fā)票,又如何處理呢? 麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師,營業(yè)執(zhí)照不年檢會(huì)怎么樣
老師,公司要設(shè)營業(yè)部需要總部提供什么資料
你好 老師 我和前公司已經(jīng)解除勞動(dòng)合同一年多了 我是被迫離職 但也進(jìn)行友好交接了 一年期間和前公司沒有任何交集和糾紛 前兩天前老板突然給我打電話罵我并說會(huì)刑事起訴我 后求問前同事說是因?yàn)槲覜]接電話激怒老板了 前老板私人大額收款導(dǎo)致和公司往來款巨大 現(xiàn)在 想變更法人 需要平賬 后無故牽連到我 我想咨詢一下老師 稅務(wù)方便我應(yīng)該從哪幾方面找一下他不合規(guī)的證據(jù) 保護(hù)自己
5月交社保,6月發(fā)5月工資,6月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師 現(xiàn)在申報(bào)24年的印花稅怎么處理呢 未申報(bào)里面查詢到24的營業(yè)賬簿印花稅未申報(bào) 選擇去辦理 但是印花稅稅源明細(xì)表暫無數(shù)據(jù)
你好,我們是國有企業(yè),我公司會(huì)計(jì)每月從銀行取出錢,注明備用金或工資,會(huì)計(jì)取出資金以后,存入自己的微信余額里,再用于發(fā)放職工補(bǔ)助,可以嗎?
勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模開票是多少個(gè)點(diǎn),然后什么差額征稅,這個(gè)我咋知道差額多少,具體說下統(tǒng)算辦法,而且不是籠統(tǒng)的說就是工資社保啥的部分,實(shí)操具體咋統(tǒng)計(jì),麻煩確實(shí)知道,和實(shí)踐懂這類型賬務(wù)的老師具體說下。
你好老師,我公司2024年購買的辦公用品,辦公用品和清單到貨,銀行支付,2025年5月份來了發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?