先做稅源采集 是按年的嗎
老師,想咨詢一下天津市的電子稅務(wù)系統(tǒng)關(guān)于印花稅年度營業(yè)賬簿如何申報,我已經(jīng)申報了關(guān)于合同的印花稅,然后年度營業(yè)賬簿和合同印花稅不在一起,我在綜合信息報告里點擊稅源信息報告找到了營業(yè)賬簿,但是點進去以后是已申報,但系統(tǒng)頁面顯示未申報。
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報;營業(yè)帳簿、運輸、購銷合同。上季度還能申報。但是現(xiàn)在申報第四季度時,顯示“營業(yè)帳簿只能按次或年申報。 我把營業(yè)帳簿單獨按次申報了 但是申報清冊那個營業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報 而點進去想申報其他已核定季度印花稅,營業(yè)帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個怎么處理呢?
電子稅務(wù)局上的信息中顯示營業(yè)賬簿是按年申報,公司是23年5月成立的。我在印花稅稅源明細(xì)表中也沒看到可以選營業(yè)賬簿的地方,請問老師,那這個是24年在申報嗎?謝謝。
老師您好,想問一下22年7月22號認(rèn)定的營業(yè)賬簿印花稅按年申報,23年1月漏申報了,現(xiàn)在點逾期申報點進財產(chǎn)行為稅申報里選印花稅點申報提示已選稅種無稅源信息是怎么回事呢
老師:小規(guī)模納稅人我們印花稅都是按季度申報的,4-6月我們有購銷,實收資本,需要申報購銷和營業(yè)賬簿印花稅,但是購銷只能按季度選擇,營業(yè)賬簿申報又提示只能按年或次申報,請問我該怎么處理?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
是的 老師 按年 營業(yè)賬簿 公司24年10月注冊的
那你做稅源采集里面選擇按年,然后選到2024年
這個只是按次呢 老師
你去逾期申報里面,你這是點開逾期申報嗎?
這是未申報 里面的 我點了去申報 然后就是圖二 無數(shù)據(jù)
然后這里面增加不了嗎?去稅務(wù)局申報。
然后我在電子稅務(wù)局重新去采集 不知道時間怎么填 我就填的12月31日 保存不了
是因為你有按年的稅種認(rèn)定,不允許選擇其他的