同學(xué),你好 2024 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 2025 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
老師,我購(gòu)買(mǎi)辦公用品支付了3000,其中有500是普票,專票2600,總共發(fā)票是3100,專票中把購(gòu)買(mǎi)零食的100元,開(kāi)到了和辦公用品一張發(fā)票上,這個(gè)怎么做分錄呢
我們是一家普惠性質(zhì)的民辦幼兒園,我們8月26號(hào)對(duì)公付了一筆款購(gòu)買(mǎi)辦公用品1500元,發(fā)票是9月份才開(kāi)過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)老師8月份對(duì)公付款時(shí)怎么做分錄,發(fā)票回來(lái)后再怎么做帳
你好!老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)一批辦公用品,辦公用品已經(jīng)收到,但是發(fā)票沒(méi)有開(kāi), 會(huì)計(jì)分錄能不能寫(xiě)成,借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款 等到下月收到發(fā)票之后,會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)成,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-xx公司
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算。2019年5月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:做出會(huì)計(jì)分錄。1.2019年5月9日,向乙公司賒銷A產(chǎn)品一批。開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200000元,增值稅26000,款項(xiàng)尚未收到。2.2019年5月12日,向丙公司采購(gòu)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票。價(jià)款100000元。3.2049年5月19日,收到乙公司支付的采購(gòu)上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行。4.2019年5月23日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用原材料50000元。5.2019年5月25日,用銀行存款向丙公司支付采購(gòu)采購(gòu)上述原材料欠款。6.2019年5月26日,取得3個(gè)月的銀行借款100000元,存入銀行。7.2019年5月30日,收到丁公司投資的設(shè)備一臺(tái),價(jià)值300000元。8.2019年5月31日,用銀行存款支付汽車修理費(fèi)2000元。9.2019年5月31日,從銀行存款提取現(xiàn)金5000元。10.2019年5月31日,用銀行存款購(gòu)買(mǎi)辦公用品電腦2臺(tái),取得增值稅普通發(fā)票,總價(jià)款9000元。
老師:小規(guī)模單位,2月份,我單位供應(yīng)商給我單位開(kāi)了2000元的辦公用品發(fā)票:做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2000 貸:應(yīng)付賬款-乙辦公用品公司 2000元 5月時(shí),我單位購(gòu)買(mǎi)2000元商場(chǎng)(發(fā)票已收到)消費(fèi)卡,現(xiàn)在用該卡抵給乙辦公用品公司 ,這筆賬怎么處理?
酒店前臺(tái) 房費(fèi)應(yīng)該扣儲(chǔ)值的 選錯(cuò)了選成信用卡了 已經(jīng)過(guò)了夜審了 怎么辦?
成品油零售企業(yè)為什么為能注冊(cè)小規(guī)模
老師,中級(jí)的題目是做550還是做敲重點(diǎn)比較好
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
你好老師,我再問(wèn)問(wèn),能不能2025年發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),直接放到2024年的賬里面
同學(xué),你好 不可以的
你好老師,2024年做分錄時(shí)摘要怎么寫(xiě)?2024年憑證后面的附件就是收貨單嗎?
同學(xué),你好 2024年,就是暫估辦公費(fèi) 是的