同學(xué),你好 2024 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 2025 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
老師,我購(gòu)買(mǎi)辦公用品支付了3000,其中有500是普票,專(zhuān)票2600,總共發(fā)票是3100,專(zhuān)票中把購(gòu)買(mǎi)零食的100元,開(kāi)到了和辦公用品一張發(fā)票上,這個(gè)怎么做分錄呢
我們是一家普惠性質(zhì)的民辦幼兒園,我們8月26號(hào)對(duì)公付了一筆款購(gòu)買(mǎi)辦公用品1500元,發(fā)票是9月份才開(kāi)過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)老師8月份對(duì)公付款時(shí)怎么做分錄,發(fā)票回來(lái)后再怎么做帳
你好!老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)一批辦公用品,辦公用品已經(jīng)收到,但是發(fā)票沒(méi)有開(kāi), 會(huì)計(jì)分錄能不能寫(xiě)成,借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款 等到下月收到發(fā)票之后,會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)成,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-xx公司
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算。2019年5月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:做出會(huì)計(jì)分錄。1.2019年5月9日,向乙公司賒銷(xiāo)A產(chǎn)品一批。開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款200000元,增值稅26000,款項(xiàng)尚未收到。2.2019年5月12日,向丙公司采購(gòu)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。價(jià)款100000元。3.2049年5月19日,收到乙公司支付的采購(gòu)上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行。4.2019年5月23日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用原材料50000元。5.2019年5月25日,用銀行存款向丙公司支付采購(gòu)采購(gòu)上述原材料欠款。6.2019年5月26日,取得3個(gè)月的銀行借款100000元,存入銀行。7.2019年5月30日,收到丁公司投資的設(shè)備一臺(tái),價(jià)值300000元。8.2019年5月31日,用銀行存款支付汽車(chē)修理費(fèi)2000元。9.2019年5月31日,從銀行存款提取現(xiàn)金5000元。10.2019年5月31日,用銀行存款購(gòu)買(mǎi)辦公用品電腦2臺(tái),取得增值稅普通發(fā)票,總價(jià)款9000元。
老師:小規(guī)模單位,2月份,我單位供應(yīng)商給我單位開(kāi)了2000元的辦公用品發(fā)票:做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2000 貸:應(yīng)付賬款-乙辦公用品公司 2000元 5月時(shí),我單位購(gòu)買(mǎi)2000元商場(chǎng)(發(fā)票已收到)消費(fèi)卡,現(xiàn)在用該卡抵給乙辦公用品公司 ,這筆賬怎么處理?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣(mài)出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來(lái)認(rèn)繳資本500萬(wàn),新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬(wàn)元?
老板虛增工資成本,財(cái)務(wù)人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,看一下這是小紅書(shū)導(dǎo)出來(lái)8月的明細(xì),我要怎么做賬?收入里面有真實(shí)的交易,也有刷單的金額。我刷單的金額大于收入金額。其他300元,實(shí)際到帳只有285.2元
老師 客戶(hù)是在阿里國(guó)際站下單的 付款也是走平臺(tái)付款的 但我們走的是0110可以退稅嗎
零申報(bào)報(bào)稅是不是里面都是零不用填?
考試時(shí)候以前年度損益調(diào)整不寫(xiě)出二級(jí)科目會(huì)扣分嗎
老板把員工的工資公賬發(fā)一部分,私戶(hù)發(fā)一部分。財(cái)務(wù)人員有什么風(fēng)險(xiǎn)?
債券算資本成本為什么不扣稅
開(kāi)票人可以是法人嗎?
你好老師,我再問(wèn)問(wèn),能不能2025年發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),直接放到2024年的賬里面
同學(xué),你好 不可以的
你好老師,2024年做分錄時(shí)摘要怎么寫(xiě)?2024年憑證后面的附件就是收貨單嗎?
同學(xué),你好 2024年,就是暫估辦公費(fèi) 是的