同學(xué),你好 2024 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 2025 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
老師,我購(gòu)買(mǎi)辦公用品支付了3000,其中有500是普票,專(zhuān)票2600,總共發(fā)票是3100,專(zhuān)票中把購(gòu)買(mǎi)零食的100元,開(kāi)到了和辦公用品一張發(fā)票上,這個(gè)怎么做分錄呢
你好!老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)一批辦公用品,辦公用品已經(jīng)收到,但是發(fā)票沒(méi)有開(kāi), 會(huì)計(jì)分錄能不能寫(xiě)成,借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款 等到下月收到發(fā)票之后,會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)成,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-xx公司
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算。2019年5月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:做出會(huì)計(jì)分錄。1.2019年5月9日,向乙公司賒銷(xiāo)A產(chǎn)品一批。開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款200000元,增值稅26000,款項(xiàng)尚未收到。2.2019年5月12日,向丙公司采購(gòu)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。價(jià)款100000元。3.2049年5月19日,收到乙公司支付的采購(gòu)上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行。4.2019年5月23日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用原材料50000元。5.2019年5月25日,用銀行存款向丙公司支付采購(gòu)采購(gòu)上述原材料欠款。6.2019年5月26日,取得3個(gè)月的銀行借款100000元,存入銀行。7.2019年5月30日,收到丁公司投資的設(shè)備一臺(tái),價(jià)值300000元。8.2019年5月31日,用銀行存款支付汽車(chē)修理費(fèi)2000元。9.2019年5月31日,從銀行存款提取現(xiàn)金5000元。10.2019年5月31日,用銀行存款購(gòu)買(mǎi)辦公用品電腦2臺(tái),取得增值稅普通發(fā)票,總價(jià)款9000元。
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算。2019年5月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:做出會(huì)計(jì)分錄。1.2019年5月9日,向乙公司賒銷(xiāo)A產(chǎn)品一批。開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款200000元,增值稅26000,款項(xiàng)尚未收到。2.2019年5月12日,向丙公司采購(gòu)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。價(jià)款100000元。3.2049年5月19日,收到乙公司支付的采購(gòu)上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行。4.2019年5月23日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用原材料50000元。5.2019年5月25日,用銀行存款向丙公司支付采購(gòu)采購(gòu)上述原材料欠款。6.2019年5月26日,取得3個(gè)月的銀行借款100000元,存入銀行。7.2019年5月30日,收到丁公司投資的設(shè)備一臺(tái),價(jià)值300000元。8.2019年5月31日,用銀行存款支付汽車(chē)修理費(fèi)2000元。9.2019年5月31日,從銀行存款提取現(xiàn)金5000元。10.2019年5月31日,用銀行存款購(gòu)買(mǎi)辦公用品電腦2臺(tái),取得增值稅普通發(fā)票,總價(jià)款9000元。
老師:小規(guī)模單位,2月份,我單位供應(yīng)商給我單位開(kāi)了2000元的辦公用品發(fā)票:做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2000 貸:應(yīng)付賬款-乙辦公用品公司 2000元 5月時(shí),我單位購(gòu)買(mǎi)2000元商場(chǎng)(發(fā)票已收到)消費(fèi)卡,現(xiàn)在用該卡抵給乙辦公用品公司 ,這筆賬怎么處理?
老師好,公司找個(gè)人給廠房裝修刷墻等不能開(kāi)發(fā)票,公司可以以無(wú)票支出調(diào)增處理嗎?
小規(guī)模納稅人賣(mài)東西開(kāi)專(zhuān)票用交稅嗎?
你好,問(wèn)下我們24年12月工資沒(méi)有計(jì)提,今年1月發(fā)了個(gè)稅也是1月申報(bào),那我填企業(yè)所得稅季報(bào)中已記入成本的應(yīng)付職工薪酬要不要加上這個(gè)金額
老師早,我公司有出口業(yè)務(wù),那銀行存款有幾個(gè)明細(xì)?公戶(hù)在中國(guó)銀行,外匯賬戶(hù)在建行,那銀行存款是不是有3個(gè)明細(xì)啊 銀行存款—中國(guó)銀行 銀行存款—建行(美元) 銀行存款—建行(人民幣)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒(méi)給的話,有什么方式可以用?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶(hù)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷(xiāo)售處理嘛?
想要注銷(xiāo)企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶(hù),其他應(yīng)付款賬戶(hù)余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專(zhuān)票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
你好老師,我再問(wèn)問(wèn),能不能2025年發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),直接放到2024年的賬里面
同學(xué),你好 不可以的
你好老師,2024年做分錄時(shí)摘要怎么寫(xiě)?2024年憑證后面的附件就是收貨單嗎?
同學(xué),你好 2024年,就是暫估辦公費(fèi) 是的