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你好老師,我公司2024年購(gòu)買(mǎi)的辦公用品,辦公用品和清單到貨,銀行支付,2025年5月份來(lái)了發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2025-06-01 19:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-01 19:21

同學(xué),你好 2024 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 2025 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶3211 追問(wèn) 2025-06-01 19:32

你好老師,我再問(wèn)問(wèn),能不能2025年發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),直接放到2024年的賬里面

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齊紅老師 解答 2025-06-01 19:34

同學(xué),你好 不可以的

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快賬用戶3211 追問(wèn) 2025-06-01 19:37

你好老師,2024年做分錄時(shí)摘要怎么寫(xiě)?2024年憑證后面的附件就是收貨單嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-01 19:39

同學(xué),你好 2024年,就是暫估辦公費(fèi) 是的

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同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2025年 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2025-06-01
同學(xué),你好 2024 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 2025 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2025-06-01
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2025-03-01
你好? ?不能的。 應(yīng)該是本月直接做? 借管理費(fèi)用 貸銀行存款。 下個(gè)月收到發(fā)票做 借進(jìn)項(xiàng)稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)即可? ?
2020-10-21
同學(xué)你好 專票中把購(gòu)買(mǎi)零食的100元,開(kāi)到了和辦公用品一張發(fā)票上——項(xiàng)目和金額是分開(kāi)的么?
2020-09-22
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