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老師你好!有筆稅務(wù)退款是員工2023年多繳納的個(gè)稅,退回的員工個(gè)稅,我怎么做分錄!入應(yīng)付職工薪酬,然后等下個(gè)月發(fā)工資再給他

2024-03-08 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-08 11:38

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掛其他應(yīng)付款-某人
2024-03-08
借:銀行存款/庫存現(xiàn)金10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅10 交稅時(shí)做相反的分錄
2025-06-23
學(xué)員你好,這個(gè)月補(bǔ)發(fā)90 借*應(yīng)交稅費(fèi) 貸*銀行存款
2022-09-06
按 “原路沖回” 處理,分 2 種情況: 退單位部分(管理費(fèi)用): 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 - 社保(當(dāng)月用借方負(fù)數(shù),跨年用 “以前年度損益調(diào)整” ) (或先沖 “應(yīng)付職工薪酬 - 社?!保僬{(diào)費(fèi)用 ) 退個(gè)人部分(其他應(yīng)收): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收 - 個(gè)人社保 (若已發(fā)工資,還需補(bǔ): 借:其他應(yīng)收 - 個(gè)人社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 )
2025-06-12
你好,你現(xiàn)在是做本月的憑證,是不是?
2025-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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