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老師您好!請教一下,我們是建筑工程公司項目,在2023年4月開具了349957元發(fā)票,稅率是9%,在異地預(yù)繳了,在次月5月申報匯繳了,但是6月份接到通知說,工程結(jié)算有誤多結(jié)算了,要把4月開具的發(fā)票紅沖掉,在開一張正確的276915元,4月份多預(yù)繳的稅額怎么辦,賬該怎么做。

2024-03-07 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-07 16:18

你好,你問項目所在地稅務(wù)局那邊還能退回吧?或者是你們以后這個項目還有嗎 有的話你以后再少交就行。

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快賬用戶1819 追問 2024-03-07 16:21

稅務(wù)那邊不能退,可以少交,但是這會計科目,怎么沖

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齊紅老師 解答 2024-03-07 16:22

借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,城建稅,地方教育教育附加,貸銀行房款,這個不用充的,你以后少預(yù)繳不做不就行了。

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齊紅老師 解答 2024-03-07 16:23

你交了多少,這里就得填寫多少。

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快賬用戶1819 追問 2024-03-07 16:28

我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額是負(fù)數(shù),

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快賬用戶1819 追問 2024-03-07 16:29

這個怎么沖?。?

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齊紅老師 解答 2024-03-07 16:29

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅交項結(jié)轉(zhuǎn)這一個就可以的

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快賬用戶1819 追問 2024-03-07 16:32

老師!這樣子我的應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額還是負(fù)數(shù)??!

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快賬用戶1819 追問 2024-03-07 16:35

老師!沒明白你的意思,可以幫忙寫一個完整的會計科目

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齊紅老師 解答 2024-03-07 16:37

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)銷項負(fù)數(shù)。 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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快賬用戶1819 追問 2024-03-07 16:51

老師!你好!科目是不是弄反了,因為貸方:負(fù)數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額,他不就是在借方:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額,我在做一次借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,負(fù)數(shù)更多了

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齊紅老師 解答 2024-03-07 16:51

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅銷項

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快賬用戶1819 追問 2024-03-07 17:13

老師你好!我還是沒明白??!那這樣子應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額還是有負(fù)數(shù)?。∪缓筠D(zhuǎn)出未交增值稅和非應(yīng)交增值稅銷項也有數(shù)?。]沖掉??!

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齊紅老師 解答 2024-03-07 17:14

怎么會有附屬余額,他當(dāng)時有一個負(fù)數(shù)是在借方,那現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了是在貸方,怎么還會有余額?

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快賬用戶1819 追問 2024-03-07 17:18

這個是打錯字了對嗎?其實就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額

這個是打錯字了對嗎?其實就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額
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齊紅老師 解答 2024-03-07 17:19

是的,對的,是費(fèi) 這個

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快賬用戶1819 追問 2024-03-07 17:20

好的!謝謝老板!辛苦了

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齊紅老師 解答 2024-03-07 17:21

不用客氣,工作愉快

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你好,你問項目所在地稅務(wù)局那邊還能退回吧?或者是你們以后這個項目還有嗎 有的話你以后再少交就行。
2024-03-07
這么大的金額,紅沖還是要好一點(diǎn)吧。
2022-01-17
根據(jù)您的描述,這位兼職員工在9月一次性收到54000元,按照現(xiàn)行個稅政策,這被視為一次性獎金。計算個稅時,先用54000減去3500(扣除額)得到40500元,然后按20%稅率計算,再減去速算扣除數(shù)1692元,得出應(yīng)納稅額為5808元。因此,9月實際繳納的2160元低于應(yīng)繳額,需補(bǔ)繳部分。10-12月同理計算。匯算清繳時,將全年的個稅進(jìn)行綜合計算,可能涉及退稅或補(bǔ)稅,具體數(shù)額需根據(jù)全年收入及已繳稅額確定。建議使用稅局提供的個稅計算器或?qū)I(yè)軟件進(jìn)行精確計算。
2024-09-23
您好,那就需要修改當(dāng)期的申報表了哈
2025-04-13
同學(xué)你好,這種情況下,可以考慮到稅務(wù)局報稅大廳人工更正申報4月份的增值稅處理。
2025-04-13
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