你好,你問項目所在地稅務(wù)局那邊還能退回吧?或者是你們以后這個項目還有嗎 有的話你以后再少交就行。
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
請問下施工企業(yè)于2021年12月份開具給房開的建安專票,金額多開了296.8萬元,一張發(fā)票。我們在該房開承接了兩個項目工程,一個是一期,一個是二期,現(xiàn)在我一期多開了,必須得沖紅嗎,還是說將多開的發(fā)票金額放到二期去呢,我們是異地經(jīng)營,我已經(jīng)在項目所以在預(yù)繳稅款了,增值稅也已經(jīng)在2021年一月份申報完畢了
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費(fèi)時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
老師您好!請教一下,我們是建筑工程公司項目,在2023年4月開具了349957元發(fā)票,稅率是9%,在異地預(yù)繳了,在次月5月申報匯繳了,但是6月份接到通知說,工程結(jié)算有誤多結(jié)算了,要把4月開具的發(fā)票紅沖掉,在開一張正確的276915元,4月份多預(yù)繳的稅額怎么辦,賬該怎么做。
老師,我公司有名兼職員工,1-12月,每個月4500,8月和9月發(fā)放了4500*12=54000元,他在另一家正常申報了工資每個月3500,繳納社保,沒有繳納公積金,其他年終獎什么都沒有。我現(xiàn)在要怎么申報,從9月份開始申報54000/4=13500元,9月繳納個稅2160.00元,10-12應(yīng)該也是預(yù)繳納一樣的,請問這樣申報的話,明年匯算清繳需要繳納多少個稅,具體的,我9-12年預(yù)繳的個稅8640元會退的嗎
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認(rèn)繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
稅務(wù)那邊不能退,可以少交,但是這會計科目,怎么沖
借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,城建稅,地方教育教育附加,貸銀行房款,這個不用充的,你以后少預(yù)繳不做不就行了。
你交了多少,這里就得填寫多少。
我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額是負(fù)數(shù),
這個怎么沖?。?
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅交項結(jié)轉(zhuǎn)這一個就可以的
老師!這樣子我的應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額還是負(fù)數(shù)??!
老師!沒明白你的意思,可以幫忙寫一個完整的會計科目
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)銷項負(fù)數(shù)。 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師!你好!科目是不是弄反了,因為貸方:負(fù)數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額,他不就是在借方:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額,我在做一次借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,負(fù)數(shù)更多了
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅銷項
老師你好!我還是沒明白??!那這樣子應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額還是有負(fù)數(shù)?。∪缓筠D(zhuǎn)出未交增值稅和非應(yīng)交增值稅銷項也有數(shù)?。]沖掉??!
怎么會有附屬余額,他當(dāng)時有一個負(fù)數(shù)是在借方,那現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了是在貸方,怎么還會有余額?
這個是打錯字了對嗎?其實就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額
是的,對的,是費(fèi) 這個
好的!謝謝老板!辛苦了
不用客氣,工作愉快