這么大的金額,紅沖還是要好一點吧。
我們有個項目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
你好,我想咨詢一下,我是廣州企業(yè),在深圳龍崗區(qū)有一個工地,2019年12月開過一次票,2020年1月,8月,12月分別開了一次票,金額合計360w整,目前工地已經(jīng)完工了,但是一直沒有開外經(jīng)證去當(dāng)?shù)仡A(yù)繳,那像我這樣的情況,我應(yīng)該如何處理。 還有一個問題,也是廣州的企業(yè),2021年7月開了一次發(fā)票,9月也開了一次發(fā)票,但也是沒有開外經(jīng)證去深圳龍崗區(qū)預(yù)繳稅款,那我能這個月把外經(jīng)證都開出來,寫回之前的所屬期去前臺預(yù)繳嗎?滯納金要怎么算?
請問下施工企業(yè)于2021年12月份開具給房開的建安專票,金額多開了296.8萬元,一張發(fā)票。我們在該房開承接了兩個項目工程,一個是一期,一個是二期,現(xiàn)在我一期多開了,必須得沖紅嗎,還是說將多開的發(fā)票金額放到二期去呢
請問下施工企業(yè)于2021年12月份開具給房開的建安專票,金額多開了296.8萬元,一張發(fā)票。我們在該房開承接了兩個項目工程,一個是一期,一個是二期,現(xiàn)在我一期多開了,必須得沖紅嗎,還是說將多開的發(fā)票金額放到二期去呢,我們是異地經(jīng)營,我已經(jīng)在項目所以在預(yù)繳稅款了,增值稅也已經(jīng)在2021年一月份申報完畢了
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費(fèi)時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
請問老師,我想問一下,我本月申報退貨,并且是無票收入,那我無票收入可以填寫負(fù)數(shù)嗎?
內(nèi)部單位之間借款利息收入,一般納稅人申報表主表,收入填在什么位置?
如果一個員工 應(yīng)付工資6000元,社保公積金423元,宿舍水電費(fèi)500元,申報個稅是,當(dāng)期工資是填應(yīng)付工資6000元吧,水電費(fèi)不能稅前扣除,對吧
老師好!請教:兩個單位是同一個老板,但這兩個單位經(jīng)?;ハ嗾{(diào)撥物資(低值易耗品)類似這些的,這個賬該怎么處理呢?
老師,請問word 怎么在打印時不顯示批注或者批量刪除批準(zhǔn)?
老師,我3月有一筆分錄做重復(fù)了,多提了7W的備用金到現(xiàn)金賬戶;是返回改賬好一些,還是再這個月沖了好一些?
您好老師:我們是外貿(mào)企業(yè),支付的郵電費(fèi)、傳真費(fèi)、驗單費(fèi)可以做到 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 里嗎?還是必須要做到 財務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 里
您好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳退稅,如何記賬?