你好 這個(gè)不需要處理,這個(gè)是稅務(wù)跟會(huì)計(jì)上面的差異的,是正常的

就是我公司固定資產(chǎn)賣(mài)了30萬(wàn),在會(huì)計(jì)科目做的是固定資產(chǎn)清理,不是收入,然后用固定資產(chǎn)清理和固定資產(chǎn)數(shù)字平之后,多出來(lái)的錢(qián)做資產(chǎn)處理?yè)p益這個(gè)科目去了,但是在增值稅主表里就顯示的收入是30萬(wàn),那樣就是表和賬本收入不符,這樣稅務(wù)說(shuō)有問(wèn)題,怎么處理呀?
你好 老師 就是出售固定資產(chǎn),做固定資產(chǎn)清理,那么增值稅申報(bào)表上面的銷(xiāo)售收入就會(huì)與利潤(rùn)表上的收入不一致,怎么處理?
老師好,賣(mài)了固定資產(chǎn)要開(kāi)增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)上科目走的固定資產(chǎn)清理,但是申報(bào)稅種的時(shí)候提示增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不符,怎么處理
老師,做賬的時(shí)候把賣(mài)出去的固定資產(chǎn)作為固定資產(chǎn)清理,這就和申報(bào)表上面銷(xiāo)售的金額不符了,這該怎么處理
我們處理固定資產(chǎn),開(kāi)了票了,走的固定資產(chǎn)清理,但是報(bào)稅的時(shí)候納稅申報(bào)表上的收入和利潤(rùn)表上的收入就不一樣了。這個(gè)分錄怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)老師,公司之間買(mǎi)賣(mài)票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶(hù)并且在賬戶(hù)上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費(fèi)也計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細(xì)流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購(gòu)手續(xù)嗎?還需要國(guó)資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實(shí)繳后,是不是要去工商進(jìn)行注冊(cè)資本實(shí)繳變更,并同時(shí)進(jìn)行工商公示,什么時(shí)候去呢?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)做實(shí)繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開(kāi)票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),未交房,提前開(kāi)發(fā)票,已預(yù)交3%增值稅,申報(bào)當(dāng)月增值稅時(shí)如何申報(bào)抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預(yù)交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開(kāi)的普通發(fā)票,備注欄沒(méi)備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進(jìn)項(xiàng)2658.68(未勾選認(rèn)證),銷(xiāo)項(xiàng)165.14,10月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我采購(gòu)了貨物,但是我主要是提供的安裝服務(wù),我開(kāi)票的話就開(kāi)的服務(wù)類(lèi)發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫(kù)里,從稅務(wù)上的話,有什么風(fēng)險(xiǎn)?


金額對(duì)不上沒(méi)有關(guān)系嗎也不需要處理嗎
不需要啊,這個(gè)是正常的啊,是稅會(huì)差異的
那匯算清繳時(shí)候也不需要做什么嗎
不需要啊,你這個(gè)是正常匯算清繳啊