你好,是的,其實在實操中很多都當(dāng)做其他業(yè)務(wù)收入來申報的。
我建筑安裝公司,出售固定資產(chǎn)車輛開了發(fā)票,做賬時做了固定資產(chǎn)清理,但稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)比對我們利潤表上的營業(yè)收入和我們增值稅申報數(shù)據(jù)不一致,少了這個固定資產(chǎn)清理這個數(shù)值,請問老師這該怎么辦?固定資產(chǎn)清理這個應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入么?這樣營業(yè)收入就能比對上
你好 老師 就是出售固定資產(chǎn),做固定資產(chǎn)清理,那么增值稅申報表上面的銷售收入就會與利潤表上的收入不一致,怎么處理?
老師,我們處理了一批固定資產(chǎn),當(dāng)時走了固定資產(chǎn)清理,我們開發(fā)票了,報稅的增值稅申報表上的收入,大于實際的收入,處理的固定資產(chǎn)是不走收入的,這么怎么弄
固定資產(chǎn)處置時做固定資產(chǎn)清理,沒做收入,填申報表時報了收入,造成利潤表上的收入與增值稅報表上收入不一致,怎么處理
老師您好,因為企業(yè)有固定資產(chǎn)清理,,申報季度企業(yè)所得稅時,在所得稅申報表中的收入和利潤表中的收入不一致的話,這樣沒事吧?(所得稅申報表中的收入,加了固定資產(chǎn)清理帶來的不開票收入,而利潤表中的收入就是賬上的收入,不含固定資產(chǎn)清理時的不開票收入)
老師!您好!電商平臺的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因為它涉及退貨!確認(rèn)收貨!
個人現(xiàn)在代開的房租發(fā)票,不用交稅嗎?
老師,我單位酒店,有客戶開票,錢匯入,無實際業(yè)務(wù),我給入留存可以嗎?
老師你好,可以私信你嗎
老師好,請問應(yīng)付賬款余額比較多可以用其他應(yīng)付款沖嗎?之前代辦把公司一些零碎買的東西開了發(fā)票的都做了應(yīng)付賬款,其實應(yīng)該都是法人或者員工微信買了直接開的發(fā)票
老師,個體工商戶,公戶的錢轉(zhuǎn)到老板私人卡有問題嗎
8個月抵扣了一個業(yè)務(wù)招待費的發(fā)票,9月才發(fā)現(xiàn),用不用進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
個人回家的車票費記入福利費是不是還得交個稅
樸老師,商貿(mào)企業(yè),去年的報關(guān)單不退稅了,我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,報稅怎么申報?
老師您好我們公司承包給個人施工管網(wǎng)按裝,個人給公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
具體在實操中怎樣做賬操作
你好比如你賣出去的時候是借,銀行存款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額。
那如果賣的是虧的是不是成本是大于收入的
你好,是的虧損的話就是這樣。
那這樣系統(tǒng)會預(yù)警吧
你好你做損失的話最終也是轉(zhuǎn)入到營業(yè)外支出,結(jié)果也是一樣的呀,本質(zhì)上它也是虧損。
固定資產(chǎn)申報的時候按2%這個申報,減免選擇哪個選項
你好,你這個沒有抵扣進(jìn)項嗎
沒有,是二手車,之前沒抵扣
填寫減稅項目代碼“01129924