你好,同學(xué) 可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到成本,或者管理費(fèi)用中
老師,我們從自己的往來(lái)公司A采購(gòu)材料 月末時(shí)掛賬 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來(lái)公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶(hù)找我司購(gòu)買(mǎi)的貨是由往來(lái)公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫(kù)存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫(kù)存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬(wàn)的金額,總感覺(jué)哪里不對(duì)
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒(méi)有開(kāi)回來(lái),但商品當(dāng)月就賣(mài)出去了。所以到月底發(fā)票還沒(méi)回來(lái),就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來(lái)時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷(xiāo)售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來(lái)時(shí) 借:庫(kù)存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫(kù)存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)一下是什么原因?
請(qǐng)問(wèn)出售有存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的商品時(shí),為什么不能直接貸記庫(kù)存商品減少,然后再直接用庫(kù)存商品來(lái)計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?老師您說(shuō)為了還原真實(shí)賬面,那正是賬面不就是存貨價(jià)值減去存貨跌價(jià)損失么,老師我沒(méi)辦法追問(wèn),只能再提問(wèn),不好意思
老師您好,咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫(kù)存商品暫估入庫(kù)現(xiàn)象 共300多萬(wàn),當(dāng)時(shí)暫估分錄是: 借:庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 50萬(wàn) (暫估后面也沒(méi)有具體的公司名字) 類(lèi)似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問(wèn)之前的會(huì)計(jì),他說(shuō)賬上沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說(shuō)是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄是這樣做的(比如取得10萬(wàn)的發(fā)票): 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 10萬(wàn)(紅字) 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn)(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(wàn)(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有沖賬,老板說(shuō)以后找發(fā)票沖)。
老師中間建賬,老板墊資22萬(wàn)采購(gòu)庫(kù)存商品,然后產(chǎn)生銷(xiāo)售收入30萬(wàn),盤(pán)庫(kù)還有大概6萬(wàn)庫(kù)存,這些已知條件,我現(xiàn)在建賬是不是直接,登錄期初其他應(yīng)付老板22萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本來(lái)累計(jì)借貸30萬(wàn),然后庫(kù)存商品錄上6萬(wàn)就行了,中間什么結(jié)轉(zhuǎn)啥的不用管了
2024年11月分公示了減資,審核通過(guò)在2025年一月份,請(qǐng)問(wèn)在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過(guò)的
本人名下一個(gè)公司,公司用于需要開(kāi)發(fā)票的客戶(hù),以及可以取得成本票,外賬。一個(gè)個(gè)體,用于不需要開(kāi)發(fā)票的客戶(hù),開(kāi)支無(wú)法取得成本票。年銷(xiāo)售合計(jì)在300-400萬(wàn)左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬(wàn)的成本,但是沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問(wèn)下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購(gòu)買(mǎi)銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫(kù)銅桿15萬(wàn),人家拔完送回來(lái)加上加工費(fèi)我就15萬(wàn)多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫(kù)存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤(rùn)中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
怎么結(jié)轉(zhuǎn) 我不是太明白 老師
庫(kù)存商品是0 我怎么發(fā)出呢
賬面庫(kù)存商品是零嗎
如果實(shí)際庫(kù)存商品是零,賬面有金額,可以做一個(gè)報(bào)廢處理,直接結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用
老師,不是這樣的 我們本應(yīng)該有20萬(wàn)的庫(kù)存的,但是21年的時(shí)候會(huì)計(jì)直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中了 現(xiàn)在我們要把這20萬(wàn)的庫(kù)存發(fā)出了 發(fā)現(xiàn)賬面上庫(kù)存是0了
如果這樣的話,不過(guò)賬了,直接發(fā)貨,因?yàn)樨?cái)務(wù)提前做賬了
也就是說(shuō) 本應(yīng)該有賬面庫(kù)存商品20萬(wàn) 現(xiàn)在賬面是0
這樣的話,不能在過(guò)賬了,直接發(fā)貨
那收入呢
收入對(duì)方要打到公帳上的 怎么做收入呢
收入對(duì)方要打到公帳上的 怎么做收入呢 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
好的 謝謝老師 祝老師越老越好
不客氣,同學(xué),非常感謝同學(xué)
說(shuō)錯(cuò)了 對(duì)不起老師 是祝老師越來(lái)越好 哈哈哈哈
哈哈,沒(méi)事的,沒(méi)事的