那個不需要做納稅調(diào)增的。在匯算前支付和申報了個稅都可以扣除
資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬 有余額,意思是我計提還沒發(fā)放的工資,年度匯算清繳,必須要發(fā)在去年12月底發(fā)放完,余額才能是0 對嗎,那我今年1-5月之間發(fā)的,12月資產(chǎn)負債表還是體現(xiàn)有余額啊
老師您好,2021年月底發(fā)工資是1月20日,發(fā)年終獎是1月25日,我看2022年資產(chǎn)負債表應付職工薪酬年初余額數(shù)字還在,這個是算去年的還是算今年的?
老師,22年9月成立的公司,現(xiàn)在什么明細賬都沒有,只有22年四季度資產(chǎn)負債表顯示應付職工薪酬期末余額9500元,23年一季度資產(chǎn)負債表應付職工薪酬期末余額是0,那這9500元表示是22年產(chǎn)生的工資,在23年一季度里支付過了,是嗎?
老師,在申報年報的時候應付職工薪酬這個科目,在12月份沒有工資計提和發(fā)放的話,填寫年報資產(chǎn)負債表期末余額那就是0,對嗎?
匯算清繳調(diào)增了職工薪酬也交了稅,那資產(chǎn)負債表年初數(shù)應付職工薪酬年初數(shù)一直掛著余額,需要調(diào)賬的嗎
甲公司20x5年個別資產(chǎn)負債表應收賬款中有580萬元為應收乙公司賬款,該應收賬款賬面余額為600萬元,公司當年計提壞賬準備20萬元;應收票據(jù)中有390萬元為應收乙公司票據(jù),該應收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當年計提壞賬準備10萬元。乙公司20X5年個別資產(chǎn)負債表中應付賬款和應付票據(jù)中列示有應付甲公司賬款600萬元和應付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個別資產(chǎn)負債表上,應收賬款中有應收乙公司賬款580萬元,該應收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備20萬元,該壞賬準備結轉(zhuǎn)到本期;應收票據(jù)中有應收乙公司票據(jù)390萬元,該應收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備10萬元,該壞賬準備結轉(zhuǎn)到本期。本期對上述內(nèi)部應收賬款和應收票據(jù)未計提壞賬準備。(3)甲公司20x7年末個別資產(chǎn)負債表上,應收賬款中有應收乙公司賬款735萬元,該應收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計計提壞賬準備65萬元;應收票據(jù)中應收乙公司票據(jù)875萬元,該應收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對其累計計提壞賬準備25萬元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認證要在5月底之前確認,這個是以什么名義登錄的?個人名義還是公司名義???
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個會計,他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點什么或者是程序方面要注意點什么,您給我做一個指導
買的課程里 之前有deepseek這節(jié)課的,現(xiàn)在馬上就節(jié)課了,也沒有看到有deepseek這節(jié)課呀?這節(jié)課那天上呀?
老師好,請問去年的暫估,還差3萬左右成本票,下個月才能來票,請問這部分可以不納稅調(diào)整嗎?
實操往期回放在哪兒?
我在實訓的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
老師,出口貨物繳納的關稅怎樣記會計分錄?
老師,個體戶的夫妻店,一個作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個政策,現(xiàn)在想用這個政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說只能退稅,有別的辦法嗎?
上傳24年資產(chǎn)負債表也不用改吧?不是要先上傳報表嗎?
是的,不需要修改報表了,納稅調(diào)整了就完事
老師,做匯算清繳填主表里的營業(yè)成本是按照利潤表里面的營業(yè)成本填嗎?有些沒有取得成本票,需要在主表里面直接改數(shù)據(jù)嗎?
沒有廈得發(fā)票的在A105000表第30行,十七其他欄次做納稅調(diào)增
賬載金額填沒有發(fā)票的金額,稅收金額0
填完之后會關聯(lián)到主表嗎?