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老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費——進項 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對

2020-02-26 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-02-26 13:18

需要做收入,月末做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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快賬用戶7311 追問 2020-02-26 13:45

收入有做,主營收入就是收到客戶的款,收到客戶的款時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 老師那像我之前月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,該怎么調(diào)賬,稅都申報了可不可以2月份月末,全部結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2020-02-26 13:49

那你這個月末需要結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,需要做19年賬上,你這個跨年了,不能直接做2020年上面 要是做2020年這個做借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品

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需要做收入,月末做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020-02-26
對的,你要紅沖成本,在做一個正確的成本
2022-09-17
你好,學(xué)員,是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
2022-09-17
同學(xué)你好 做賬是可以的;但由于這600沒有發(fā)票,這個成本就不能在稅前扣除的;在匯算時需要調(diào)整的;
2020-09-17
您好,是不可以合并的
2021-03-06
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