你好,正常在A105000表第15行填列
老師在匯算清繳里暫估的成本怎樣 匯算清繳調(diào)增呢 填哪個(gè)表里呀 我看了一下 有個(gè) 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 但是沒(méi)有這一行兒
暫估成本在匯算清繳前沒(méi)有收到發(fā)票1萬(wàn),在匯算清繳哪個(gè)表里哪項(xiàng)填寫呢,賬載金額是填1,稅收金額0嗎
各位老師好,我們是在去年做了暫估成本23萬(wàn),分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,25年匯算清繳前到票不足4月到票只有兩三千塊,請(qǐng)問(wèn)我賬該怎么做,匯算清繳該怎么填表
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 小規(guī)模納稅人 匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有暫估成本 還沒(méi)收到發(fā)票 匯算清繳的那個(gè)暫估成本該填在哪里?
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬(wàn)的成本,但是沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師,個(gè)體戶的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個(gè)政策,現(xiàn)在想用這個(gè)政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說(shuō)只能退稅,有別的辦法嗎?
我們家主營(yíng)木地板生產(chǎn)制造,我們生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的下腳料如木粉,木屑等如何開具發(fā)票
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤(rùn)相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車輛賣給法人,下個(gè)月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬(wàn),發(fā)放2023年12月份工資30萬(wàn),2024年1—11月工資480萬(wàn),共510萬(wàn)。12月份工資44萬(wàn)是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬(wàn)對(duì)嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬(wàn),還是填480+44=524萬(wàn)呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)和本年的未分配利潤(rùn)的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說(shuō)要看凈利潤(rùn)去分
但是這個(gè)是業(yè)務(wù)招待費(fèi),是這么填寫嗎老師
我是暫估原材料
其他特殊情況的填寫A105000的第30行“其他”欄次。
稍等 我看下表格數(shù)據(jù)
無(wú)關(guān)的是填寫這個(gè)表在27行
這兩行,虛增的一般填寫27, 其他的填寫30
收到,非常感謝老師指導(dǎo)
不客氣,祝您周末愉快