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老師中間建賬,老板墊資22萬采購庫存商品,然后產(chǎn)生銷售收入30萬,盤庫還有大概6萬庫存,這些已知條件,我現(xiàn)在建賬是不是直接,登錄期初其他應(yīng)付老板22萬,主營業(yè)務(wù)收入本來累計(jì)借貸30萬,然后庫存商品錄上6萬就行了,中間什么結(jié)轉(zhuǎn)啥的不用管了

2023-07-16 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-16 10:44

還有成本, 成本的發(fā)生額是22-6 未分配利潤是30-22?6

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 10:45

您的意思,我主營業(yè)務(wù)成本期初借方還應(yīng)該錄上22-6嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 10:52

不是 是發(fā)生額借貸方合計(jì)

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 10:53

哦,好的,您說的利潤未分配利潤30-22+6是試算平衡的嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-16 10:55

你好,你的收入減去成本不就等于你的未分配 算出來d 不是為了試算平衡 結(jié)轉(zhuǎn)損益

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 10:58

那這個(gè)不太明白,郭老師,幫我看看,因?yàn)檫@里還有其他費(fèi)用,我就問了您采購部分的問題,我填完主營成本,這個(gè)利潤表沒有顯示出來,凈利潤感覺好好啊

那這個(gè)不太明白,郭老師,幫我看看,因?yàn)檫@里還有其他費(fèi)用,我就問了您采購部分的問題,我填完主營成本,這個(gè)利潤表沒有顯示出來,凈利潤感覺好好啊
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齊紅老師 解答 2023-07-16 10:58

收入成本費(fèi)用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤這個(gè)本年利潤影響你未分配利潤的余額這個(gè)理解嗎?

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 10:59

做賬的時(shí)候,明白,每月一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),建賬的時(shí)候也要寫嗎

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 11:00

郭老師,怎么找您,付費(fèi)幫我看看我這個(gè)建賬問題,我怕有錯(cuò)誤后面麻煩

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齊紅老師 解答 2023-07-16 11:02

是 不需要付費(fèi) 你截圖幾月份開始做 錄入的數(shù)據(jù)截圖

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 11:19

麻煩郭老師了。圖片就是有收集的資料,本月7月份開始建賬剛收集的資料,法人周總墊資73萬多,支付的就是固定資產(chǎn)的費(fèi)用是39132.6,房租押金9514.33,借給平陽店30000和55143都是借出,已發(fā)工資28098,支出采購228754.7,支出期間費(fèi)用34萬多,圖4右邊是法人周收入112萬多,然后就是還有6萬多的庫存是盤點(diǎn)出來的,所以我填完期初的數(shù),麻煩老師給看看,我下面給您看我填完得出的報(bào)表數(shù)據(jù)

麻煩郭老師了。圖片就是有收集的資料,本月7月份開始建賬剛收集的資料,法人周總墊資73萬多,支付的就是固定資產(chǎn)的費(fèi)用是39132.6,房租押金9514.33,借給平陽店30000和55143都是借出,已發(fā)工資28098,支出采購228754.7,支出期間費(fèi)用34萬多,圖4右邊是法人周收入112萬多,然后就是還有6萬多的庫存是盤點(diǎn)出來的,所以我填完期初的數(shù),麻煩老師給看看,我下面給您看我填完得出的報(bào)表數(shù)據(jù)
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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 11:20

老師這3張圖片是得出來的期初報(bào)表??偢杏X不太對勁

老師這3張圖片是得出來的期初報(bào)表??偢杏X不太對勁
老師這3張圖片是得出來的期初報(bào)表。總感覺不太對勁
老師這3張圖片是得出來的期初報(bào)表。總感覺不太對勁
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齊紅老師 解答 2023-07-16 11:21

你這個(gè)年初數(shù)是去年12月末的,你這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生在幾月份,幾月份成立的公司?

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 11:23

都是今年的,去年成立的公司,之前也都沒有業(yè)務(wù),具體時(shí)間法人那也不清晰,應(yīng)該只能按今年開始吧,之前也沒有會計(jì)

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齊紅老師 解答 2023-07-16 11:27

年初數(shù)據(jù)0 幾月份開始做賬 我認(rèn)為你直接坐到當(dāng)月 比如2月份銷售 4月份開始做賬 從0開始做就可以了

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 11:38

我是從7月開始做賬,不得中間建賬,把之前的錄進(jìn)來嗎?所以期初數(shù)一錄進(jìn)去就是年初余額就有呢,老師看我表填的還有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 11:42

之前申報(bào)給稅務(wù)局的是怎么申報(bào)的?你之前零申報(bào)或是沒有申報(bào),然后你這個(gè)月突然多出一個(gè)年初數(shù)據(jù)來,不合適吧,這個(gè)年初數(shù)是去年12月末的 還有你本年累計(jì)加上了之前沒有做的收入30萬,那你申報(bào)增值稅的時(shí)候,你怎么申報(bào),如果你加上的話,本月利潤表收入不等于增值稅本月收入 你怎么解釋?

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 11:44

之前0申報(bào),我的想法,只能兩套賬了,這個(gè)做內(nèi)賬,以后慢慢整合,現(xiàn)在是這個(gè)內(nèi)賬我建的對不對?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 11:59

內(nèi)帳不對 內(nèi)帳期初年初0 從你開始就業(yè)務(wù)的時(shí)間開始做賬務(wù)處理就可以

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快賬用戶5956 追問 2023-07-16 12:00

那之前的賬,不弄也不行?。窟€有很多庫存和借出去的錢

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齊紅老師 解答 2023-07-16 12:03

對的是的,你想要做準(zhǔn)確了,你都要錄入進(jìn)去 你這樣的話出來的也不對

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你好,學(xué)員,這個(gè)題目是完整的嗎
2022-05-30
您好,如果每天收現(xiàn)金,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一一增值稅 存銀行時(shí),借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 一定要采購發(fā)票,你說的30萬季度免稅是免增值稅,你還有生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅要交,交這個(gè)稅時(shí)減成本費(fèi)用就用發(fā)票了
2020-12-19
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