還有成本, 成本的發(fā)生額是22-6 未分配利潤是30-22?6
1.每天收入總數(shù),我要做一個(gè)借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(是3%的稅率對吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個(gè)分錄對嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入?因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費(fèi)用票據(jù),我就會相應(yīng)做好分錄,借制造費(fèi)用或銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進(jìn)貨的時(shí)候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票,(普票)但是個(gè)體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個(gè)意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時(shí)候每月總計(jì)小于10萬就可以?個(gè)體戶交的是個(gè)人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個(gè)分錄分別怎么做呢,如何計(jì)算的呢?
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報(bào)表,利潤表有80萬的利潤,老板說不對,今年生意不好,不賠就不錯(cuò)了,不可能有80萬的利潤,我作為會計(jì),遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本,首先三個(gè)月內(nèi)庫管就換了三個(gè)人,每次盤庫的賬實(shí)差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進(jìn)貨價(jià),我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤表的一個(gè)原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?,讓我出份?cái)務(wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個(gè)進(jìn)銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷售。 字有點(diǎn)多,受累了。
編制會計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)整分錄: 1、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品多記領(lǐng)用材料30萬元,若會計(jì)調(diào)賬分錄?審計(jì)調(diào)整分錄? 2、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)處置廢品損失的殘料變價(jià)收入現(xiàn)金2萬元未入賬,建議會計(jì)做調(diào)整會計(jì)分錄。 3、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)將外購商品買價(jià)50萬元用于職工福利活動,會計(jì)做了記入管理費(fèi)用50萬的會計(jì)分錄,審計(jì)調(diào)整分錄是?若是本年度?若是以前年度?不考慮所得稅因素。 4、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆入賬原材料為虛賬200萬元,掛到了應(yīng)付賬款,建議會計(jì)調(diào)整虛賬。 5、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)在建工程多記材料成本500萬,查該材料尚未領(lǐng)用儲存在倉庫中,建議調(diào)賬。 6、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年度多結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本3000萬元,審計(jì)調(diào)整分錄是?不考慮所得稅因素。 7、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆為購貨單位墊付的運(yùn)費(fèi)已收回現(xiàn)金2萬元沒有及時(shí)入賬,建議會計(jì)做入賬處理。 8、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年一筆庫存材料毀損5萬元已全部列入營業(yè)外支出,經(jīng)核實(shí)應(yīng)為責(zé)任事故損失,除責(zé)任人賠償外記入管理費(fèi)用,應(yīng)由責(zé)任人賠償1萬元,做調(diào)整分錄。9、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年一筆承擔(dān)的已結(jié)案訴訟費(fèi)6萬元仍掛在其他應(yīng)收款賬戶,建議會計(jì)做調(diào)整分錄,若所得稅率為25%,調(diào)整所得稅。 10、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位未做假退料手續(xù)600萬元,建議會計(jì)做調(diào)整分錄,不考慮其它因素。 11、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年一筆掛賬的庫存商品盤點(diǎn)盈余120萬為盤點(diǎn)現(xiàn)場記錄錯(cuò)誤所致,建議會計(jì)做銷賬處理。 12、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年支出的廣告費(fèi)400萬元由于廣告公司違約現(xiàn)已經(jīng)全額退回,會計(jì)做了借記銀行存款貸記其他應(yīng)付款的分錄,審計(jì)調(diào)整分錄是?如果所得稅率是25%調(diào)整所得稅。 13、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年出售的商品售價(jià)6000萬元,外加13%銷項(xiàng)稅,貨款已于上年收到,會計(jì)做了借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款的會計(jì)分錄,主營業(yè)務(wù)成本已于上年結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)做調(diào)整分錄,不考慮所得稅因素。 14、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年已全額處置的一項(xiàng)事故損失今年意外收到事故責(zé)任人的現(xiàn)金賠償3萬元尚未入賬,建議會計(jì)做收賬處理。 15、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上個(gè)月多計(jì)提了5萬元單位科研人員工資,其它附加費(fèi)用尚未提取,建議做沖銷處理。 16、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆2000萬的其他應(yīng)收款賬異常,經(jīng)確認(rèn)為被審計(jì)單位一位股東因個(gè)人原因抽走投資,經(jīng)核實(shí)建議會計(jì)做調(diào)整分錄。17、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)本年度,一筆對外捐贈100萬異常,經(jīng)查實(shí)為是向一投資人分配的股利建議會計(jì)做調(diào)整分錄。18、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆4萬元的殘料變價(jià)收入未入賬,經(jīng)查實(shí)為上年度清理報(bào)廢廠房的殘料收入,廠房報(bào)廢清理已于上年結(jié)轉(zhuǎn)了營業(yè)外支出,建議將現(xiàn)金入賬。 19、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)領(lǐng)用材料成本多記1000萬元,查該批產(chǎn)品尚未完工結(jié)轉(zhuǎn),建議調(diào)整虛賬。 20、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年應(yīng)納稅所得額多計(jì)算了10萬元,經(jīng)溝通做調(diào)賬分錄。
中小企業(yè)會計(jì)實(shí)務(wù)(二)期試44:5532133資料:長江公司系增值稅一般納稅人率為25%,增值稅稅率為13%。庫存材料菜用際成本核算,銷售成本隨銷售業(yè)務(wù)逐項(xiàng)結(jié)銷。講公司本年年初未分配利潤為-670萬元,1-11月“本年利潤”累計(jì)貸方余額380萬元,本年度2月份發(fā)生如下有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(共14小題)(1)向A公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)測上注明的價(jià)款為100萬元,增值稅為13萬元,請售成本為60萬元,款項(xiàng)尚未收到,取得一強(qiáng)A公瘤交付的商業(yè)匯票。(2)上月發(fā)生存貨盤虧6萬元,本月經(jīng)查確定基管理不善所致。(3)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)清理凈支出0.8萬元(4)償還前欠貨款賬面價(jià)值2萬元,對方給車演金折扣1%(不考慮增值稅),以銀行存款償還(5)以一張銀行匯票支付廣告公司的廣告費(fèi)7萬元(6)銷售包裝物一批,該批包裝穩(wěn)成本為7萬元,不含稅銷售價(jià)格為10萬元,開出增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已經(jīng)收到并存入銀行(7)計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)負(fù)擔(dān)增值稅0.3萬元做分錄,直接發(fā)過來就行,是14道題,沒拍過來,急
簡答題乙企業(yè)“原材料”科目余額為500萬元,與原材料有關(guān)的“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”科目無余額,2022年12月該企業(yè)發(fā)出如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)3日,購入一批原材料,價(jià)款為400萬元,增值稅稅率為13%,材料已驗(yàn)收入庫。供貨方代墊運(yùn)費(fèi)8萬元,增值稅稅率為9%。該業(yè)務(wù)已取得全部增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)尚未支付。(2)22日,銷售一批原材料。開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為50成元,增值稅稅率為13%,符合收入確認(rèn)條件,全部款項(xiàng)尚未收到,原售原材料成本為30萬元,確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。(3)31日,根據(jù)“原材料憑證匯總表”的記錄,除當(dāng)月22日因銷售發(fā)出的原材料成本外,當(dāng)月還耗用原材料共計(jì)418萬元,其中,生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品400萬元,車間管理部門10萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)6萬元,行政管理部門2萬元。(4)31日,該企業(yè)原材料及其生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)生減值,原材料預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值為450萬元。要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,回答下列問題:(1)編制(1)至(3)會計(jì)分錄;(2)計(jì)算原材料的發(fā)生減值了多少萬元,并編制會計(jì)分錄;(3)根據(jù)期初資料、資料(1)至(4),計(jì)算原材料相
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
您的意思,我主營業(yè)務(wù)成本期初借方還應(yīng)該錄上22-6嗎?
不是 是發(fā)生額借貸方合計(jì)
哦,好的,您說的利潤未分配利潤30-22+6是試算平衡的嗎
你好,你的收入減去成本不就等于你的未分配 算出來d 不是為了試算平衡 結(jié)轉(zhuǎn)損益
那這個(gè)不太明白,郭老師,幫我看看,因?yàn)檫@里還有其他費(fèi)用,我就問了您采購部分的問題,我填完主營成本,這個(gè)利潤表沒有顯示出來,凈利潤感覺好好啊
收入成本費(fèi)用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤這個(gè)本年利潤影響你未分配利潤的余額這個(gè)理解嗎?
做賬的時(shí)候,明白,每月一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),建賬的時(shí)候也要寫嗎
郭老師,怎么找您,付費(fèi)幫我看看我這個(gè)建賬問題,我怕有錯(cuò)誤后面麻煩
是 不需要付費(fèi) 你截圖幾月份開始做 錄入的數(shù)據(jù)截圖
麻煩郭老師了。圖片就是有收集的資料,本月7月份開始建賬剛收集的資料,法人周總墊資73萬多,支付的就是固定資產(chǎn)的費(fèi)用是39132.6,房租押金9514.33,借給平陽店30000和55143都是借出,已發(fā)工資28098,支出采購228754.7,支出期間費(fèi)用34萬多,圖4右邊是法人周收入112萬多,然后就是還有6萬多的庫存是盤點(diǎn)出來的,所以我填完期初的數(shù),麻煩老師給看看,我下面給您看我填完得出的報(bào)表數(shù)據(jù)
老師這3張圖片是得出來的期初報(bào)表??偢杏X不太對勁
你這個(gè)年初數(shù)是去年12月末的,你這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生在幾月份,幾月份成立的公司?
都是今年的,去年成立的公司,之前也都沒有業(yè)務(wù),具體時(shí)間法人那也不清晰,應(yīng)該只能按今年開始吧,之前也沒有會計(jì)
年初數(shù)據(jù)0 幾月份開始做賬 我認(rèn)為你直接坐到當(dāng)月 比如2月份銷售 4月份開始做賬 從0開始做就可以了
我是從7月開始做賬,不得中間建賬,把之前的錄進(jìn)來嗎?所以期初數(shù)一錄進(jìn)去就是年初余額就有呢,老師看我表填的還有問題嗎?
之前申報(bào)給稅務(wù)局的是怎么申報(bào)的?你之前零申報(bào)或是沒有申報(bào),然后你這個(gè)月突然多出一個(gè)年初數(shù)據(jù)來,不合適吧,這個(gè)年初數(shù)是去年12月末的 還有你本年累計(jì)加上了之前沒有做的收入30萬,那你申報(bào)增值稅的時(shí)候,你怎么申報(bào),如果你加上的話,本月利潤表收入不等于增值稅本月收入 你怎么解釋?
之前0申報(bào),我的想法,只能兩套賬了,這個(gè)做內(nèi)賬,以后慢慢整合,現(xiàn)在是這個(gè)內(nèi)賬我建的對不對?
內(nèi)帳不對 內(nèi)帳期初年初0 從你開始就業(yè)務(wù)的時(shí)間開始做賬務(wù)處理就可以
那之前的賬,不弄也不行?。窟€有很多庫存和借出去的錢
對的是的,你想要做準(zhǔn)確了,你都要錄入進(jìn)去 你這樣的話出來的也不對