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2021年有筆會計分錄:借:其他應付款1727.66貸:管理費用1727.66,2022年重復結(jié)轉(zhuǎn)了一次成本會計分錄:借:本年利潤23080貸:主營業(yè)務成本23080這兩筆筆賬在2023年如何調(diào)整,需要在2023年年報里調(diào)整出來嗎

2024-03-02 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-02 10:15

你好,那你看下你2022年是不是主營業(yè)務成本還有負數(shù)。

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你好,那你看下你2022年是不是主營業(yè)務成本還有負數(shù)。
2024-03-02
1.預付燃油費時:借:預付賬款 35萬貸:銀行存款 35萬 2.燃油費實際發(fā)生時:借:主營業(yè)務成本 35萬貸:預付賬款 35萬
2023-11-08
借預付賬款,貸以前年度損益調(diào)整。把多做的紅沖。
2023-11-08
你好,跨年的分錄寫錯了,涉及損益類需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目。借其他應付款,貸以前年度損益調(diào)整
2020-12-30
你好,實際沒有業(yè)務的嗎?借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
2023-07-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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