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老師實(shí)行差額征稅的行業(yè)。比如說那個(gè)旅游服務(wù)業(yè),他收了客戶1萬塊錢,然后需要給客戶開1萬塊錢的發(fā)票。他付出了6000塊錢的住宿費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。申報(bào)增值稅的時(shí)候填了一張差額征稅的表。那這6000塊錢他不要發(fā)票嗎?付付出去的是6000塊錢。

2024-03-01 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-01 21:39

同學(xué)您好,按照差額部分開票就行,不用取得對(duì)方的發(fā)票了

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快賬用戶6490 追問 2024-03-01 21:42

那正常他給客戶開發(fā)票不是得開1萬塊錢的發(fā)票嗎?在申報(bào)的時(shí)候,那6000是可以。減免的我這么說是對(duì)的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-02 07:32

同學(xué)您好 您的理解是對(duì)的

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同學(xué)您好,按照差額部分開票就行,不用取得對(duì)方的發(fā)票了
2024-03-01
您好,您給開戶開3萬元發(fā)票?
2021-12-25
同學(xué)您好。針對(duì)您的問題,可以將收到的10萬元,其中七萬元計(jì)入其他應(yīng)付款,明細(xì)可以寫代收代購款;另外3萬作為設(shè)計(jì)的價(jià)稅合計(jì)款。 借:銀行存款10 貸:其他應(yīng)付款7 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.83(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.17(6%的稅率,具體看貴公司是稅率還是征收率) 等支付7萬貨款時(shí): 借:其他應(yīng)付款7 貸:銀行存款7
2021-12-25
你好,這個(gè)要看你們跟對(duì)方談好的到手價(jià)是多少,比如談的是4萬,那你收到的發(fā)票金額是4萬,但實(shí)際支付的就不止4萬,因?yàn)槎愘M(fèi)是另外給的,除了增值稅其他稅都不會(huì)體現(xiàn)在發(fā)票上
2023-02-03
請(qǐng)問手機(jī)店發(fā)票是開給誰的,購貨方是誰?
2020-05-05
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