同學(xué)您好,按照差額部分開票就行,不用取得對(duì)方的發(fā)票了
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們公司,它下面有兩個(gè)銷售公司,股東他成立的另外一個(gè)銷售公司,然后我們當(dāng)時(shí)做活動(dòng)的時(shí)候,要給會(huì)員簽會(huì)員的話,簽成功一個(gè)就發(fā)一部手機(jī)嗎?比方說,那個(gè)手機(jī)是1萬塊錢,1萬塊錢然后當(dāng)時(shí)是從我們公司賬戶走的,直接付給手機(jī)店的。然后到大概到一月末的時(shí)候,然后銷售公司把這個(gè)錢又還給我們公司了,比方a銷售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我這個(gè)帳要怎么做呀? 收到那個(gè)手機(jī)票,發(fā)票是手機(jī)店開的,當(dāng)時(shí)銀行轉(zhuǎn)賬的話,也是直接轉(zhuǎn)到手機(jī)店里面去的。 之后然后那個(gè)錢,股東他們又把它還回來了,這筆賬要怎么做呢?
您好,老師,我公司是做室內(nèi)設(shè)計(jì)的,最近簽了一個(gè)合同,合同總金額為10萬塊錢,里面7萬塊錢是代購費(fèi),3萬塊錢是設(shè)計(jì)費(fèi),客戶把10萬塊錢轉(zhuǎn)到我的對(duì)公賬戶了,然后后期我給他代購家具啥的,買家具的錢我用對(duì)公賬戶支付給家具公司,發(fā)票由家具公司直接來給客戶,我在中間只掙設(shè)計(jì)費(fèi)3萬,并且和客戶簽了代購合同,請(qǐng)問有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,我在稅務(wù)上的收入是不是申報(bào)3萬元,另外怎么做賬呢,就是我付款給家具公司的時(shí)候
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對(duì)方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對(duì)方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師還有一個(gè)就是說我們公司要承擔(dān)開運(yùn)費(fèi)發(fā)票時(shí)的稅點(diǎn),比方我們付出去4萬塊錢,一個(gè)人或者是兩個(gè)人或者是六個(gè)人去稅務(wù)局代開了發(fā)票出來,那他的發(fā)票金額,也就是說開回來運(yùn)費(fèi)金額肯定就不是4萬了,肯定是剔除了稅的那部分之后的,是不是。因?yàn)闃I(yè)務(wù)人員說,我們支付的這個(gè)4萬的運(yùn)費(fèi)就包含了稅點(diǎn)了,他是這么說的。
老師您好,我公司是做售賣航空機(jī)票中介的業(yè)務(wù),流程主要是我們跟個(gè)人或者旅行團(tuán)確認(rèn)好了出發(fā)時(shí)間和地點(diǎn),然后去聯(lián)系航空公司詢問價(jià)格,確認(rèn)好價(jià)格之后我們會(huì)在機(jī)票價(jià)格上收入一定的手續(xù)費(fèi),比如機(jī)票錢1000元,我實(shí)際收取1050元,然后我們付1000給航空公司購買機(jī)票,機(jī)票直接給客戶,自己沒有任何留底,客戶支付的錢全額1050進(jìn)我們對(duì)公戶。 問:1、如何確認(rèn)收入,是全額計(jì)稅還是差額計(jì)稅 2、我們公司沒有任何成本發(fā)票,航空公司開的機(jī)票直接給了客戶,我們?nèi)绾稳胭~
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那正常他給客戶開發(fā)票不是得開1萬塊錢的發(fā)票嗎?在申報(bào)的時(shí)候,那6000是可以。減免的我這么說是對(duì)的嗎?
同學(xué)您好 您的理解是對(duì)的