你好,這個要看你們跟對方談好的到手價是多少,比如談的是4萬,那你收到的發(fā)票金額是4萬,但實際支付的就不止4萬,因為稅費是另外給的,除了增值稅其他稅都不會體現(xiàn)在發(fā)票上
老師,增值稅的概念,我一直有點懵,增值稅是買東西的人出對吧。但是就到例題里面講的是,他那個卡會員卡,一整年的是3600塊,是一個不含稅的價格,他去做分錄的時候。他每個月他還去收別人的這個稅。我覺得這個題給人的理解有點理解不了。就是說,比如說我自己去辦個會員卡的話,那我就給他出了3600塊錢。他每個月還會去說,你這個月要給我交的18塊錢的一個稅費嗎?他肯定不會這樣。還是說他例題只是這么出而已。他可能在實際的生活中,比如說,他這個3600塊錢。只是一個不含稅的價格,他其實他收的不是3600塊錢,他可能把稅費一起加起來,就是3800塊錢。是不是這個意思?
老師,我想問一下,就是說我們這個公司是搞建筑的,老板有,自己注冊了五六個公司吧,然后就是說他建筑這邊實際工程是有買他那些磚的,但是那些全部是個人,但是個人他又開不了票給我們,但是我們這邊就是掛靠別人的那個建筑公司的,那我們這邊一定要提供那個發(fā)票那,所以我們現(xiàn)在就是說,我們想我們注冊有六個公司嗎?那有一個自然人的那個公司呢,是建筑可以,就是可以開這個磚和水泥這些的,如果說我這個開了票的話,而且是由稅局那邊去代開出去的話這個票有沒有風險?總的開出去是30多萬左右
老師我想請教一個問題,就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師,就是對方本來78100的貨給我們下點了73329,本來要對私人給他的,老板不小心轉對公去了。我現(xiàn)在讓他開五六萬過來就好,不按73329開,對面說不行要按73329,再對私人給他5000塊的票點款。但是我這邊就是不想對私人了。想直接從開的73329的票扣,讓他開少一點過來,那邊不肯說二次減稅點。但是我沒讓他開73329哇。不能這樣操作嗎?他那邊應該沒聽懂我的意思。所以問問老師我這樣操作不行嗎?差額讓他計入到營業(yè)外去?;蛘哂惺裁雌渌k法解決呢?因為那邊沒辦法退回來錢了。只能開發(fā)票
老師有個問題想請教了,啥就是那個,建筑公司就是個人去稅務局代開發(fā)票的時候,不需要,交一個個稅,然后,就是經(jīng)營所得交的,然后稅務局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個人代開這張發(fā)票。寫的是人工費,說不能按照今天說的來開,如果要是按經(jīng)營說的來開的話,就不能寫人工費,說讓讓我們把這個發(fā)票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當于是項目經(jīng)理承包了一個項目,然后他干完了之后打給他的那個工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費的話,還是要按照經(jīng)營說的來交個稅的話,不想按照勞務繳納20%的個稅的話,有什么,比如說不開人工費能開開成什么。
老師好,一般貿易,出口商品按照內貿增稅,賬務如何處理?借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入(FOB,4521美元*匯率)應交稅費-應交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應收賬款>合同CIF價格(實際應收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務成本,借:主營業(yè)務成本貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師好,一般納稅人不報財務報表也可以直接報企稅嗎?
郭老師,收到固定資產(chǎn)0.3臺,總的是1臺,收到0.3我按哪個提折舊,同一臺固定資產(chǎn)剩下的到票折舊怎么提
老師你好!我單位小規(guī)模納稅人,當月的增值稅額月末直接轉入營業(yè)外收入,還是季末一次性轉入營業(yè)外收入?謝謝
水利建設基金的計稅依據(jù)是增值稅?
大藥房(公司)賣藥是不是應該對進項金額和銷項金額都各自繳納買賣合同印花稅呢?
老師,我們簽的技術服務合同,簽合同預付2萬,一年服務結束后付2萬,第一次開票數(shù)量,單位怎么填,數(shù)量:0.5 單位:項??
老師,建筑公司匯算清繳工資薪金看那個科目填,管理費用勞務成本,還是應付職工薪酬
生產(chǎn)型企業(yè)出口貿易及退稅的整套流程及注意事項
銀行付給個人的往來賬怎么做呢