同學(xué)你好,你的意思是你1月錯(cuò)開(kāi)的400萬(wàn)已經(jīng)繳稅了是嗎
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專(zhuān)票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,6月份個(gè)體戶(hù)開(kāi)具16張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號(hào)以前發(fā)生的業(yè)務(wù),結(jié)果免稅開(kāi)成了1%的稅率.含稅金額一百多萬(wàn),7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要按三個(gè)點(diǎn)繳稅,怎么辦可以不用繳稅?怎么填寫(xiě)納稅申報(bào)表?發(fā)票跨月發(fā)票紅沖對(duì)申報(bào)納稅有影響嗎
老師,一般納稅人銷(xiāo)售方在1月份開(kāi)出來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給了購(gòu)買(mǎi)方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,開(kāi)具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)有時(shí)間差,購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證抵扣了,在購(gòu)買(mǎi)方3月申報(bào)2月所屬期的時(shí)候,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,能申報(bào)成功嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票1%的稅率,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí),系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對(duì)方退回了票(對(duì)方公司也是小規(guī)模),今天開(kāi)具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對(duì)方開(kāi)具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
您好老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,1到3月份開(kāi)具發(fā)票30000,其中1萬(wàn)是1月份開(kāi)的按照3%開(kāi)具的,其余是按照1%開(kāi)具的,那么增值稅申報(bào)時(shí)按照30000/1+1%。計(jì)算出銷(xiāo)售額,填寫(xiě)到增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額內(nèi),不用填寫(xiě)減免稅申報(bào)表了吧
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
是的~當(dāng)時(shí)已繳
然后2月開(kāi)了-400萬(wàn),其他的藍(lán)字發(fā)票比400萬(wàn)?。?
對(duì)!二月份我開(kāi)-400萬(wàn)發(fā)票然后再開(kāi)具40萬(wàn)發(fā)票
因?yàn)楦郊佣愑?jì)稅基礎(chǔ)是增值稅,增值稅為0附加稅也就不會(huì)提現(xiàn)了,留抵的等次月再抵的時(shí)候就會(huì)計(jì)算附加稅了
那我2月份繳納的那筆多繳的附加稅怎么才能退回來(lái)
你申報(bào)表不是有留抵呢,等4月再申報(bào)的時(shí)候留抵就會(huì)抵減你4月要繳納的增值稅,也就會(huì)同步抵附加稅了