你好 ;? ? ?你紅沖發(fā)票 ;? ?你之前開錯了。先按你實際開票的1%稅率去報; 賬上按實際去做? ?
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結果后面因為什么導致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)當時沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報稅怎么申報啊,是照常申報交稅嗎,那四月紅沖了當時1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
增值稅小規(guī)模納稅人,老師,4月份沖紅3月開的一張普票,稅率1%;申報二季度增值稅時,顯示如下:“本期填寫的適用3%減1%政策的本期發(fā)生額大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額-9900.99的2%,請確認填寫是否正確”,這個是什么意思,該怎么辦?
老師,6月份小規(guī)模開具增值稅普通發(fā)票時錯選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務,結果免稅開成了1%的稅率.金額還比較大,7月初申報納稅時顯示要繳稅,這可咋整
老師,6月份小規(guī)模開具16張增值稅普通發(fā)票時錯選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務,結果免稅開成了1%的稅率.金額還比較大,7月初申報納稅時顯示要繳稅,怎么辦可以不用繳稅
老師,6月份個體戶開具16張增值稅普通發(fā)票時錯選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務,結果免稅開成了1%的稅率.含稅金額一百多萬,7月初申報納稅時顯示要按三個點繳稅,怎么辦可以不用繳稅?怎么填寫納稅申報表?發(fā)票跨月發(fā)票紅沖對申報納稅有影響嗎
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務,但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應收賬款,貸方如果目前不確認收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
按稅率一個點申報需要繳增值稅,個體戶4月1號年不超500萬不是免稅嗎,我要一個點申報以后再怎么處理?
?你好 ;? ? ? ? ? 是因為你開錯了。 只能先按錯誤的先報哈 ; 先報了。? 之后紅沖了在考慮處理 ; 你這個1%是專票還是普票; 是否累計超過了45萬? ?
普票,超過45萬了
老師,按照錯誤的報需不需要繳納增值稅
?你好 1.? ?錯誤 不超過 45萬不用繳納 的 ; 按照10欄次去報? ? ; 超過了在? 12欄次去報? ?
老師,不是年不超500萬不繳稅嗎,怎么超了45萬要繳稅
?你好 ;? ?超過了 也是在12欄次免稅收入欄次去報的; 沒有繳納哈? ?
老師,個體戶是不是還要交6‰個人所得稅,
?你好 ;? ? ? 個稅看你稅務局核定的征收率來報的??
那個稅是什么時候交,這次季報就要交嗎?
?你好; 按季度來報 ; 是的。 這個7月就得報2季度? 個稅了? ?
老師,我們是個體工商戶,也是在12欄填寫嗎?
?你好; 是的。 也是在12欄次里面去的??