您好,把前面的分錄做負(fù)數(shù)分錄就可以了,把相應(yīng)的成本也做負(fù)數(shù)分錄
我方給甲方開了17萬發(fā)票一張,其中7萬掛預(yù)收,10萬掛應(yīng)收。后甲方結(jié)算只有12萬。故給甲方開了紅字發(fā)票17萬。按照結(jié)算12萬重新開了發(fā)票?,F(xiàn)在這紅字發(fā)票17萬要怎么做賬?具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫?謝謝
那老師你教我分錄,我實(shí)在不懂,小白,一月份我開發(fā)票10萬,成本是8萬;2月份我開藍(lán)字發(fā)票50萬,紅字發(fā)票10萬,分錄怎么寫,成本按什么收入的金額結(jié)轉(zhuǎn)?
9月份銷售發(fā)票開具10萬,10月份發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄錯(cuò)了,總金額對(duì)的,開具紅字發(fā)票,有開具正確的藍(lán)字發(fā)票,總金額沒錯(cuò),我九月份分錄寫了個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我十月份寫紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票分錄還需要再結(jié)轉(zhuǎn)成本?我的成本沒問題
開具了一張紅字銷售發(fā)票10萬,分錄怎么寫,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
當(dāng)時(shí)開具銷售發(fā)票發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款A(yù)公司,現(xiàn)在開了紅字發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么辦?問題是我們是退的貨回來的,分錄怎么寫?
小規(guī)模開票怎么交增值稅,小規(guī)模開票優(yōu)惠政策是什么
老師,個(gè)人在稅務(wù)局代開的發(fā)票,個(gè)人所得稅誰代扣代繳
老師,現(xiàn)在印花稅全免嗎
員工是限高人 ,有官司 ,不能申報(bào)個(gè)稅,但在公司上班,這種情況怎么處理? 可以用親戚的名字申報(bào)以及發(fā)工資?
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳,已經(jīng)支付的職工薪酬只含工資不含社保
老師請(qǐng)問下,我之前的是小規(guī)模財(cái)務(wù)報(bào)表只有年報(bào),今天去備案后,稅務(wù)窗口把我們備案改到2024年1月起都是季報(bào),那我之前沒有申報(bào)季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,需不需要重新申報(bào)
老師 小規(guī)模納稅人 一個(gè)年度累計(jì)銷售金額 大于多少 才交增值稅
老師,沒發(fā)工資也要申報(bào)個(gè)稅嗎?是零申報(bào)還是需要按照工資表里的應(yīng)發(fā)工資來申報(bào)個(gè)稅?
之前是個(gè)體戶,沒有賬,9月轉(zhuǎn)公司,開始做賬,只有9月開銀行戶之后的成本數(shù)據(jù),稅務(wù)系統(tǒng)7-9月開票的數(shù)據(jù),所得稅按哪個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,23年成立的物業(yè)公司,老板想倒賬,用他另一個(gè)成熟的物業(yè)公司和新成立的物業(yè)公司之間簽訂了一份物業(yè)服務(wù)協(xié)議,金額100萬,這個(gè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
全年按前面抄寫一下,加一個(gè)符號(hào)?
這個(gè)有沒有跨年了?
沒有沒有
那就把前面的抄下來加個(gè)負(fù)號(hào)