您好,給他的工資可以現(xiàn)金支付
老師,銷售行業(yè),有總公司,子公司,其中一個員工在總公司買社保申報個稅,但工資在子公司發(fā)的,這種情況申報個稅,可以用社保費個人承擔(dān)部分568元申報個稅?
老師,我門公司員工都是和勞務(wù)派遣公司簽合同到現(xiàn)在A公司上班,請問這種情況工資怎么發(fā)放的?個稅怎么申報,只申報法人嗎?
老師,我想問下老板有個親戚我們公司交社保,沒有工資,這種情況下,把社保個人繳納部分,作為他的工資做個稅申報?賬上也是正常用社保個人部分計提工資,這樣是不是就可以?
老板親戚掛名財務(wù)負責(zé)人,只有社保,沒有工資,個稅怎么處理?個稅要按照個人社保部分的金額去報收入嗎?還是直接不申報(雖然明白這種有風(fēng)險,但是小公司實際存在這種情況,怎么做在稅務(wù)層面合理些)
一個員工,在本公司就上了一天班,需要發(fā)工資,個稅預(yù)申報時發(fā)現(xiàn)他已在別的公司重新上班了,沒辦法錄入,這種情況怎么處理呢
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個服務(wù)周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點不好,確認可以按照預(yù)收款的比例來確認收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進來了之后可以按照毛利率的6%來確認成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細賬科目最后一欄和下一頁第一欄怎么寫
公司將購買的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來的是個體戶,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒有做賬,10月申報企業(yè)所得稅,營業(yè)收入怎么做
我們公司是倉儲公司,是小規(guī)模公司,在國內(nèi)提供倉儲服務(wù),與香港公司簽訂了倉儲服務(wù)合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報表申報開出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元,應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應(yīng)納 3300
答案為什么要除以10?
請問課程里面的筆記或者講義在哪看
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問的是小規(guī)模如何開票給酒店?
不申報不計提他的工資 支出走營業(yè)外支出 相當(dāng)于他的工資沒有記入成本里了吧 老師
是的,是的,就是這樣的
能用他親戚的卡 代收工資嗎
匯算清繳調(diào)增的吧
你是申報他自已的工資,用他親人的卡收工資嗎?
申報他的工資金額 用親戚的名字申報 發(fā)給他親戚
這種只要他親戚同意是可以的
老師 幫忙看看這樣對嗎 之前多計提的沖銷 發(fā)放當(dāng)時用銀行卡發(fā)的
不用計入營業(yè)外支出,你申報了就計入管理費用或成本中
沒有申報
怕有風(fēng)險就沖掉
哦,那可以的,這樣做沒有問題
謝謝老師 匯算清繳 調(diào)增是吧
是的,是的,到時調(diào)增就可以了