您好,把今年的季度填上就可以
老師,你好請(qǐng)問(wèn)下,我年度匯算時(shí)因調(diào)了一些賬,導(dǎo)致年度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表有些變化,財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)和去年12月份的季報(bào)表不一致,需要修改嗎?另外我今年3月份的季報(bào)期初數(shù)也是調(diào)賬前的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),需要進(jìn)行更正申報(bào)嗎?
總公司、一個(gè)分公司(都是小規(guī)模),本月8號(hào)在稅局柜臺(tái)做了匯總納稅備案,總公司備案(就地繳納選:是,有效期從2023年年開(kāi)始),分公司備案(就地繳納選:否,原因:不具備法人資格的分支機(jī)構(gòu),有效期從2023年開(kāi)始),現(xiàn)在季度報(bào),總公司登陸電子稅務(wù)局需要報(bào)的有財(cái)報(bào)季報(bào)報(bào)表、企稅季報(bào)報(bào)表,分公司登陸電子稅務(wù)局同樣也是財(cái)務(wù)報(bào)表和企稅報(bào)表,那請(qǐng)問(wèn),是報(bào)表都需要填寫(xiě)各自的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?那匯總的體現(xiàn)在哪?
老師請(qǐng)問(wèn),我們是小規(guī)模納稅人之前的會(huì)計(jì),每個(gè)季度都是按零申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),所以所得稅沒(méi)有按季預(yù)繳,那么在明年一月份時(shí),第四季度財(cái)報(bào),我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)。因?yàn)橹暗膽{證也沒(méi)有交過(guò)來(lái),我也不知道哪些需要調(diào)增,
老師,我要改下2024年12月份賬里的成本金額,把成本改小點(diǎn)。2024年12月的季報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,那我這邊還得拿著更改賬本之后新的財(cái)務(wù)報(bào)表到電子稅務(wù)把2024年12月季報(bào)的所得稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表改一下,對(duì)不?
老師,我們有個(gè)24年4月份的公司,但是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做財(cái)務(wù)報(bào)表備案,我現(xiàn)在備案的從啥時(shí)候備案比較好,如果從24年2季度備案會(huì)不會(huì)逾期申報(bào)不起來(lái)或者罰款啥的?
我們企業(yè)是做咨詢(xún)服務(wù)的,平時(shí)收款的話(huà),一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶(hù),成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢(xún)服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來(lái)確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來(lái)了之后可以按照毛利率的6%來(lái)確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁(yè)第一欄怎么寫(xiě)
公司將購(gòu)買(mǎi)的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來(lái)的是個(gè)體戶(hù),9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒(méi)有做賬,10月申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)收入怎么做
我們公司是倉(cāng)儲(chǔ)公司,是小規(guī)模公司,在國(guó)內(nèi)提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),與香港公司簽訂了倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報(bào)表小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報(bào)表申報(bào)開(kāi)出其他發(fā)票銷(xiāo)售額為 100000+110000+120000=330000 元,應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應(yīng)納 3300
答案為什么要除以10?
請(qǐng)問(wèn)課程里面的筆記或者講義在哪看
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個(gè)工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問(wèn)的是小規(guī)模如何開(kāi)票給酒店?
那我只要把25年1-3季度的報(bào)表,報(bào)上就可以了嗎,老師
還有一個(gè)事情,老師就是我申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)一條2022.1-2022.3季度的季報(bào)未辦理,但是之前備案的都是年報(bào),我點(diǎn)擊辦理就跳到了財(cái)務(wù)備案制度,這個(gè)我是不是不需要管了,因?yàn)閳?bào)不了
如果報(bào)不了,就不要管了
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)