?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
請(qǐng)問(wèn)之前幾年的申報(bào)數(shù)據(jù)是隨便申報(bào)的,開(kāi)多少票就大概個(gè)成本費(fèi)用申報(bào),沒(méi)有做帳。除了增值稅,其他稅都沒(méi)有繳過(guò)。 之前沒(méi)有做帳,現(xiàn)在開(kāi)始清點(diǎn)庫(kù)存跟應(yīng)收應(yīng)付那些,是不是作為七月份的期初數(shù)據(jù)填寫(xiě)?,財(cái)務(wù)報(bào)表6月底數(shù)據(jù)就按這幾天整理出來(lái)數(shù)據(jù)加上今年發(fā)生收入支出填寫(xiě)。年初數(shù)就還是按照系統(tǒng)之前申報(bào)的,不知道之前數(shù)據(jù),不知道怎么去修改。
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一個(gè)企業(yè)剛開(kāi)業(yè)時(shí)銀行上發(fā)生的業(yè)務(wù)沒(méi)有入賬,所有的收支都是用“現(xiàn)金”這個(gè)科目的,但現(xiàn)在有開(kāi)票出去也在銀行收回貨款,因?yàn)橹耙恢睕](méi)有記賬開(kāi)戶(hù)前的數(shù)據(jù)也不好理清,能不能在某個(gè)時(shí)段開(kāi)始記?(就是從9月開(kāi)始記,知道9月前銀行有個(gè)余額然后就是9月發(fā)生的數(shù))請(qǐng)問(wèn)這個(gè)余額怎樣做分錄才能更好的銜接下去?
8月小規(guī)模。9月申的一般納稅人, 10月開(kāi)始月報(bào)。9月之前的申報(bào)記錄本年累計(jì),沒(méi)有同步到一般納稅人申報(bào)表本年累計(jì),,10月的申報(bào)表沒(méi)有9月之前的本年累計(jì)數(shù)據(jù),本來(lái)有有8萬(wàn)多收入,現(xiàn)在12月申報(bào)表少了9月之前的數(shù)據(jù)。。我企業(yè)所得稅還是按全面申報(bào)數(shù)據(jù)有影響嗎。
公戶(hù)4月份有帳,前期一直沒(méi)有人做賬,現(xiàn)在9月份接手的,建帳從4月份開(kāi)始嗎?報(bào)稅報(bào)季度是從7-9開(kāi)始,那前面的數(shù)據(jù)可以不用管嗎?
有做過(guò)醫(yī)藥公司賬的老師嗎?我想問(wèn)下,我們有一個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng),可以看到一個(gè)月的銷(xiāo)售出庫(kù)。但是當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票,有當(dāng)月的,有以前月份的。那申報(bào)增值稅按開(kāi)票數(shù)據(jù)申報(bào),成本按什么數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)呢?
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個(gè)工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問(wèn)的是小規(guī)模如何開(kāi)票給酒店?
電瓶車(chē)公司進(jìn)了一批二手電瓶車(chē)沒(méi)有發(fā)票,之后出售或者出租了收入進(jìn)了公賬,這個(gè)要怎么做賬報(bào)稅
老師,你好!在電子口岸卡里面,報(bào)關(guān)代理委托,發(fā)起委托后,簽訂委托協(xié)議時(shí),里面有個(gè)原產(chǎn)地/貨原地(地區(qū))局限性只能選擇中國(guó)香港,就沒(méi)有下拉式菜單欄啦,我們的原產(chǎn)地實(shí)際是“四川省內(nèi)江市”,那么這個(gè)在哪里去填寫(xiě)或者去選擇四川省內(nèi)江市的原產(chǎn)地
老師,10月新增的所得稅報(bào)表里,要填2列工資數(shù)據(jù),第一項(xiàng)是不是填的就是應(yīng)發(fā)工資加各項(xiàng)稅費(fèi)那些。第二項(xiàng),我們建筑公司發(fā)放工資,當(dāng)月計(jì)提通過(guò)應(yīng)付職工薪酬工資一借一貸過(guò)一下平了,貸方就掛的其他應(yīng)付款工資,全部通過(guò)其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒(méi)發(fā),全部給申報(bào)了,但是賬里,當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時(shí)候不行,到底怎么寫(xiě)第二
我今天上午申報(bào)小規(guī)模7-9月份增值稅,產(chǎn)生稅款3000多并繳納。下午發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤不應(yīng)繳納稅款,更正申報(bào)時(shí)是稅款為0還是負(fù)3000多對(duì),在申請(qǐng)退稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司減資公告45天滿(mǎn)了之后沒(méi)做變更會(huì)怎么樣?這個(gè)有限時(shí)間的嗎? 我現(xiàn)在去查什么都沒(méi)有,接下來(lái)怎么操作?
國(guó)資委為甲和乙公司的母公司,國(guó)資委把乙公司無(wú)償轉(zhuǎn)讓甲公司,如乙公司實(shí)收資本賬上50萬(wàn),資本公積50方,那么,甲公司做賬:借長(zhǎng)期股權(quán)投資/乙100萬(wàn),貸實(shí)收資本/國(guó)資委100萬(wàn),對(duì)嗎老師?
老師35題解析沒(méi)看懂(3500-800-800)為什么要×2?
公司公戶(hù)轉(zhuǎn)給某個(gè)公司的往來(lái)款 借款這種 可以嗎。是必須要把賬走平嗎
您好,首先要分清楚 7-8 月和 9 月的納稅主體,7-8 月你是個(gè)體戶(hù),這期間如果是以個(gè)體戶(hù)名義開(kāi)的票,要報(bào)個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅,哪怕沒(méi)賬也要按實(shí)際情況或稅務(wù)核定的方式報(bào);9 月轉(zhuǎn)成公司后,以公司名義開(kāi)的票才屬于公司收入,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)只算 9 月公司的收入和 9 月開(kāi)銀行戶(hù)后的成本,不能把 7-8 月個(gè)體戶(hù)的收入成本混進(jìn)公司的企業(yè)所得稅里;要是 7-8 月不小心用公司名義開(kāi)了票(公司沒(méi)成立或沒(méi)啟用時(shí)),得聯(lián)系稅務(wù)局處理,可能要紅沖重開(kāi);另外個(gè)體戶(hù)就算轉(zhuǎn)了公司,也要完成 7-8 月經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅申報(bào),公司 9 月按實(shí)際收入成本正常做賬報(bào)企業(yè)所得稅就行
8月底就轉(zhuǎn)了,9月開(kāi)始做賬,9月報(bào)8月個(gè)稅的時(shí)候,已經(jīng)變成了公司形式的了,沒(méi)有報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
您好,是的,圖中的計(jì)算不對(duì)了
那現(xiàn)在要怎么辦
?對(duì)不起,上面那個(gè)回答串了,不要理,我網(wǎng)不好 8 月底轉(zhuǎn)公司,8 月仍屬個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)期,即使 9 月已用公司形式,也需補(bǔ)報(bào) 8 月個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅;9 月起按公司名義,用 9 月收入和成本報(bào)企業(yè)所得稅,8 月個(gè)體戶(hù)數(shù)據(jù)不混入公司申報(bào)。
那就是去稅局補(bǔ)報(bào)8月上半月的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅,和下半月的員工個(gè)稅, 現(xiàn)在按7-9月開(kāi)票額報(bào)增值稅,按8月底以后的收入成本報(bào)所得稅
?您好,需要去稅局補(bǔ)報(bào) 8 月上半月個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,同時(shí)申報(bào) 8 月下半月公司員工的工資薪金個(gè)稅;增值稅按 7-9 月實(shí)際開(kāi)票額正常申報(bào),企業(yè)所得稅則按 8 月底轉(zhuǎn)公司后實(shí)際發(fā)生的收入和成本來(lái)申報(bào),不包含 8 月上半月個(gè)體戶(hù)時(shí)期的數(shù)據(jù)