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之前是個(gè)體戶(hù),沒(méi)有賬,9月轉(zhuǎn)公司,開(kāi)始做賬,只有9月開(kāi)銀行戶(hù)之后的成本數(shù)據(jù),稅務(wù)系統(tǒng)7-9月開(kāi)票的數(shù)據(jù),所得稅按哪個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)

2025-10-23 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-23 12:28

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-23 12:32

您好,首先要分清楚 7-8 月和 9 月的納稅主體,7-8 月你是個(gè)體戶(hù),這期間如果是以個(gè)體戶(hù)名義開(kāi)的票,要報(bào)個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅,哪怕沒(méi)賬也要按實(shí)際情況或稅務(wù)核定的方式報(bào);9 月轉(zhuǎn)成公司后,以公司名義開(kāi)的票才屬于公司收入,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)只算 9 月公司的收入和 9 月開(kāi)銀行戶(hù)后的成本,不能把 7-8 月個(gè)體戶(hù)的收入成本混進(jìn)公司的企業(yè)所得稅里;要是 7-8 月不小心用公司名義開(kāi)了票(公司沒(méi)成立或沒(méi)啟用時(shí)),得聯(lián)系稅務(wù)局處理,可能要紅沖重開(kāi);另外個(gè)體戶(hù)就算轉(zhuǎn)了公司,也要完成 7-8 月經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅申報(bào),公司 9 月按實(shí)際收入成本正常做賬報(bào)企業(yè)所得稅就行

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快賬用戶(hù)6502 追問(wèn) 2025-10-23 12:36

8月底就轉(zhuǎn)了,9月開(kāi)始做賬,9月報(bào)8月個(gè)稅的時(shí)候,已經(jīng)變成了公司形式的了,沒(méi)有報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅

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齊紅老師 解答 2025-10-23 12:39

您好,是的,圖中的計(jì)算不對(duì)了

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快賬用戶(hù)6502 追問(wèn) 2025-10-23 12:40

那現(xiàn)在要怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-10-23 12:41

?對(duì)不起,上面那個(gè)回答串了,不要理,我網(wǎng)不好 8 月底轉(zhuǎn)公司,8 月仍屬個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)期,即使 9 月已用公司形式,也需補(bǔ)報(bào) 8 月個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅;9 月起按公司名義,用 9 月收入和成本報(bào)企業(yè)所得稅,8 月個(gè)體戶(hù)數(shù)據(jù)不混入公司申報(bào)。

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快賬用戶(hù)6502 追問(wèn) 2025-10-23 12:44

那就是去稅局補(bǔ)報(bào)8月上半月的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅,和下半月的員工個(gè)稅, 現(xiàn)在按7-9月開(kāi)票額報(bào)增值稅,按8月底以后的收入成本報(bào)所得稅

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齊紅老師 解答 2025-10-23 13:09

?您好,需要去稅局補(bǔ)報(bào) 8 月上半月個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,同時(shí)申報(bào) 8 月下半月公司員工的工資薪金個(gè)稅;增值稅按 7-9 月實(shí)際開(kāi)票額正常申報(bào),企業(yè)所得稅則按 8 月底轉(zhuǎn)公司后實(shí)際發(fā)生的收入和成本來(lái)申報(bào),不包含 8 月上半月個(gè)體戶(hù)時(shí)期的數(shù)據(jù)

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-10-23
你好;? ? ?你是轉(zhuǎn)登記了數(shù)據(jù); 小規(guī)模期間的不會(huì)計(jì)入累計(jì)金額去 ; 你看看是不是累計(jì)金額只計(jì)算了? 一般納稅人期間的??
2023-01-10
沒(méi)有業(yè)務(wù)的對(duì)的 但是資產(chǎn)得有 要不你的所得稅資產(chǎn)總額填寫(xiě)不了
2021-10-24
賬從4月份往后開(kāi)始做是對(duì)的。報(bào)稅也要銜接上。
2023-10-20
同學(xué)你好 沒(méi)有賬是沒(méi)法申報(bào)的
2020-10-19
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