您好,收到款:借銀行存款23 貸預(yù)收賬款23 按月確認(rèn)未開(kāi)票收入: 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B銷(xiāo)項(xiàng)稅額
你好,老師,我們是個(gè)培訓(xùn)學(xué)校,然后我們學(xué)校里面又入進(jìn)了3家小的機(jī)構(gòu),我們每月向3個(gè)機(jī)構(gòu)收取物業(yè)費(fèi),電費(fèi),水費(fèi),然后我們一起交到物業(yè),物業(yè)只開(kāi)一張發(fā)票,但是分的3個(gè)機(jī)構(gòu)向也我們要發(fā)票,我們學(xué)校沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)怎么處理
老師,我公司與物業(yè)公司簽訂的植物養(yǎng)護(hù)合同自23年4月開(kāi)始,上家簽的養(yǎng)護(hù)的合同23.03月才到期,但是上家2月份就沒(méi)有安排工人干活。物業(yè)公司讓我公司安排了3個(gè)工人干活,費(fèi)用是上家直接轉(zhuǎn)給我公司的。我公司3個(gè)工人的人工費(fèi)工6000.上家給了我公司8000,該怎么記賬???
老師,2022年11月發(fā)生了一筆裝修費(fèi)3萬(wàn),當(dāng)時(shí)入的管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),因?yàn)?2年沒(méi)有正式營(yíng)業(yè),也沒(méi)有收入,所以22年的匯算清繳都是零申報(bào),23年3月收到了22年11月發(fā)生的這個(gè)3萬(wàn)裝修費(fèi),那這個(gè)3萬(wàn)怎么入賬?能抵扣1-3月份的個(gè)人所得稅綜合所得嗎?(我們是飯店個(gè)體戶(hù)-小規(guī)模)
老師我6月開(kāi)過(guò)一份5%的租賃發(fā)票價(jià)款952.38,季報(bào)有無(wú)票收入12萬(wàn)的物業(yè)服務(wù)費(fèi)稅率3%,都填在了第10欄,系統(tǒng)怎么沒(méi)有自動(dòng)計(jì)算稅費(fèi)。我哪里出問(wèn)題了?
老師您好,我在23年2月有購(gòu)入一臺(tái)11萬(wàn)的汽車(chē),從三月開(kāi)始折舊,然后了解到18年后購(gòu)入的汽車(chē)可以一次性記入當(dāng)期成本費(fèi)用,因?yàn)槲?3年有3.3萬(wàn)的福利費(fèi)以及業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增,我不想要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,我能不能把汽車(chē)在12月份一次性記入費(fèi)用里面,再去匯算清繳調(diào)增呀?怎么操作合理一點(diǎn)
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來(lái)款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來(lái)款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒(méi)有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開(kāi)始更正
老師你好,我想問(wèn)下,4月份申報(bào)并繳費(fèi)了第一季度的稅費(fèi),憑證應(yīng)該做到3月還是做到4月?如果做到4月是否有影響
老師公司有個(gè)員工不愿意交社保,這種個(gè)稅報(bào)了之后怎么弄,后期查會(huì)不會(huì)讓補(bǔ)社保
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款中的增值稅都計(jì)入入賬價(jià)值嗎
購(gòu)置了財(cái)務(wù)軟件,新創(chuàng)建賬套,要錄入以前的數(shù)據(jù),公司剛開(kāi)始的業(yè)務(wù)不多,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多了些,比如客戶(hù)還有供應(yīng)商,還有涉及的明細(xì)科目,能在開(kāi)始錄以前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之前就統(tǒng)一錄這些數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里面,錄后面期間的憑證時(shí)直接選擇,還是說(shuō)要根據(jù)時(shí)期來(lái)陸續(xù)增加?
增值稅是要每個(gè)月開(kāi)展業(yè)務(wù)的時(shí)候就得記賬上還是下個(gè)月扣稅的時(shí)候記賬上?