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新年好老師,我單位應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有45元余額,我想處理掉這個(gè)余額,怎么處理呢?這個(gè)余額的產(chǎn)生,是之前多計(jì)提了員工的個(gè)稅是不?因?yàn)槲也沤邮诌@家的賬務(wù),沒(méi)人系統(tǒng)交接,太不清楚原因。謝謝老師。

2024-02-20 09:30
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-20 09:31

你好,從工資里多扣除了人家的個(gè)稅,如果不支付的借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅 貸營(yíng)業(yè)外收入

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你好,從工資里多扣除了人家的個(gè)稅,如果不支付的借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2024-02-20
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 再做這個(gè)
2021-10-05
你好,下次發(fā)工資的時(shí)候扣除借應(yīng)付職工薪酬工資貸、應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
2021-10-13
借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸營(yíng)業(yè)外收入直接轉(zhuǎn)到這個(gè)里面。
2023-01-06
你好;? ? ?先結(jié)轉(zhuǎn); 你把增值稅下面的所有明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn)了; 你就是 銷(xiāo)項(xiàng)稅和減免稅額有余額 ; 你沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅嗎? ?
2023-01-10
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