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老師你好問一下這個貸方1220.82怎么處理,我公司交稅這些都沒問題,現(xiàn)在有個余額,結(jié)不平,怎么處理才能平,之前交稅這些都沒問題,就是上年財務(wù)人遺留下來的問題?應(yīng)該怎么處理,轉(zhuǎn)那個科目?

2023-12-20 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-20 09:57

你好具體的是哪一個科目

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快賬用戶9995 追問 2023-12-20 10:01

城市維護建設(shè)稅

城市維護建設(shè)稅
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齊紅老師 解答 2023-12-20 10:03

借應(yīng)交稅費、城建稅借稅金及附加負數(shù)

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快賬用戶9995 追問 2023-12-20 10:04

麻煩您給我借貸都寫一下,完整一點的

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齊紅老師 解答 2023-12-20 10:06

借應(yīng)交稅費,城建稅 借稅金及附加,負數(shù) 這個就是完整的呀,紅沖多計提的。

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你好具體的是哪一個科目
2023-12-20
你好? 一般是需要核查應(yīng)交稅費這個科目的發(fā)生額明細哈? 看余額是怎么來的
2024-01-15
同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖就可以
2023-12-20
你好,這些里面有你老板的嗎?
2022-08-23
你好,一般納稅人你看最后的明細,三級科目哪些有余額,你可以把你的進項、銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
2022-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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