借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 再做這個
老師,因為之前的會計印花稅都沒有計提,我是新接手的,這個月新做了一筆是借應(yīng)交稅費印花稅,貸銀行存款,應(yīng)交稅費是借方余額這種情況報稅怎樣處理?報表填不上負數(shù)。
老師,我的印花稅是按次報的,10月31曰申報的但稅沒交,今天才交的我借方做稅金及附加,貸方應(yīng)填什么,這種不計提的以前直接銀行存款
老師,想麻煩問下,印花稅做賬時候的會計分錄是什么?我是按季度申報繳納印花稅的。是(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款 還是(2)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款 還是(3)計提下借:管理費用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這三種我做哪個對呀?
老師,我突然發(fā)現(xiàn)以前年度交印花稅時,都是借應(yīng)交稅費—印花稅 貸銀行存款 我也沒有計提,現(xiàn)在是體現(xiàn)為負數(shù)的。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?那我從25年開始是不是把分錄改成借 稅金及附加 貸銀行存款
老師你好 我去年做的一筆賬是 借應(yīng)交稅費-印花稅 貸銀行存款 忘記計提了。 這樣變成印花稅貸方有余額 我今年做的補計提分錄是 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-印花稅。這樣印花稅賬上余額是平了。但是就是這一季度利潤表中印花稅的金額多了今年計提的那筆。資產(chǎn)負債表未分配利潤應(yīng)該是減少的。我沒去算。因為申報資產(chǎn)負債表時沒提示有錯誤。 那老師出現(xiàn)這種情況,我申報季報時是不是手動調(diào)整印花稅的余額呀。還是說有別的方法的
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表啊?去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
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