你好;? ? ?先結(jié)轉(zhuǎn); 你把增值稅下面的所有明細科目都結(jié)轉(zhuǎn)了; 你就是 銷項稅和減免稅額有余額 ; 你沒有進項稅嗎? ?
老師 ,年中接賬,用科目余額表錄期初,數(shù)據(jù)一致,啟動新賬賬套,提示損益類科目本年實際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計發(fā)生額0+本年利潤科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個月份財務調(diào)整了上一年度費用 ,沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調(diào)整科目,直接就上一年度的費用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好?
老師好,小企業(yè)會計準則,期中建賬時非損益類有期初余額,本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額,一個做二級一級做三級明細,我該怎么合并?最后應交稅費這個一級科目的期末余額是否是應交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
老師,之前沒做過計提所得稅,我二季度才做計提所得稅為什么才做應交所得稅都有余額 然后我繳納記賬還有余額 我會計借貸和金額都是對的,就是應交所得稅余額負1分錢 導致我三季度查看應交所得稅這個科目的明細賬對不上 本年累計借方比貸方多一分錢不知道怎么回事
老師,我新接的賬,是代理記賬的公司交接給我的,沒有2022年的賬,但是科目余額表是22年11月的,跟21年的賬本余額對不上,本年累計這一列借貸有發(fā)生額的,余額都不對,是不是她22年應該有賬啊,不然余額怎么對不上呢,這個怎么解決呢
老師,小規(guī)模水果批發(fā)行業(yè),新接手的22年沒有憑證,但是科目余額表中本年積累有發(fā)生額,其中 應交稅費余額為0本年累計借方發(fā)生額為1957.18 應交增值稅貸方余額3937.18本年沒有發(fā)生額 銷項稅額貸方余額3937.18本年累計沒有發(fā)生額 減免稅借方余額3937.18本年累計借方發(fā)生額1957.18 年底了 這個賬我應該怎么做分錄呢,之前沒做過這種減免稅的賬 22年沒有交過稅,也沒有發(fā)生業(yè)務,這個賬我怎么弄呢
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
老師我們是小規(guī)模,結(jié)轉(zhuǎn)的話,具體分錄怎么做呢
你好; 你小規(guī)模你還做銷項稅和減免稅額; 你沒有這些科目的哦 ;? ? ? 全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去 ;? 借銷項稅 貸 減免稅額 ;應交稅費 -未交增值稅? ?
老師這不是我做的,之前的代賬會計做的,而且都沒有憑證沒有賬簿,只有科目余額表, 1.老師是不是我現(xiàn)在只做一筆 借銷項稅貸減免稅這倆平了就可以了 2.未交增值稅先用不上吧 3.現(xiàn)在不是小規(guī)模3%減按1%,月銷售額在10之內(nèi)免稅嗎,那如果發(fā)生業(yè)務了我應該借應收貸主營業(yè)務收入貸應交稅費未交增值稅對嗎 4.第三部分錄如果對的話,那減免稅的分錄我怎么做呢,報稅怎么填列呢
你好; 調(diào)整下即可;? 做結(jié)轉(zhuǎn)? ? 是的 ;2.? ? ? ? ? ? ?你結(jié)轉(zhuǎn)的話要用到未交增值稅科目 3.? 對的 按1%開票哈? ;? ?是的月度 10萬免稅? 30萬季度免稅? ? 4. 減免部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去? ?
老師1.第二個問題,結(jié)轉(zhuǎn)要用到未交增值稅不太明白,減免稅和銷項稅一借一貸平了,該怎么用未交增值稅呢 2.第四個問題,減免稅的分錄借未交增值稅貸營業(yè)外收入嗎
?你好1;? ? ? ? ? 你不是貸方有余額嗎 ? 你還有未交增值稅嗎? ?2.? 是的就是這樣就平衡了??
之前一直沒涉及未交增值稅這個科目, 就是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 還有應交稅費-應交增值稅-減免稅 是這樣設置的科目,銷項稅貸方余額等于減免稅借方余額,他倆相互抵消就可以了吧,以后我再做賬,就不涉及這倆科目直接入未交增值稅,然后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就可以吧老師
你好1; 你 添加一個科目 來過度下; 以后就不用這個科目; 不然你怎么結(jié)轉(zhuǎn)哇 ;? ?是的??
老師您說的是這個意思嘛
對的; 到時未交增值稅貸方轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去? ?
好的謝謝老師
不客氣的; 滿意請給予評價? ??