你好,那你看下你計(jì)提的和繳納的是不是就差了一分。
老師,2019年12月底計(jì)提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計(jì)提分錄是: 借:所得稅費(fèi)-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實(shí)際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費(fèi)貸方為400元。 在四月份實(shí)際繳納了600元,我就少計(jì)提了企業(yè)所得稅。 四月份計(jì)提稅金分錄 借:所得稅費(fèi)200元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅200元 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我是按照計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實(shí)際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤(rùn)200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實(shí)際繳納金額少了400元,請(qǐng)問(wèn)各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,急急急?。。≌?qǐng)老師寫出分錄謝謝您
老師,之前沒(méi)做過(guò)計(jì)提所得稅,我二季度才做計(jì)提所得稅為什么才做應(yīng)交所得稅都有余額 然后我繳納記賬還有余額 我會(huì)計(jì)借貸和金額都是對(duì)的,就是應(yīng)交所得稅余額負(fù)1分錢 導(dǎo)致我三季度查看應(yīng)交所得稅這個(gè)科目的明細(xì)賬對(duì)不上 本年累計(jì)借方比貸方多一分錢不知道怎么回事
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅之前只做了繳納的分錄 支付工資時(shí)沒(méi)做分錄導(dǎo)致借方有余額 ,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呀 支付工資掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人戶 上的 所以銀行存款都是對(duì)的 有三四個(gè)月沒(méi)有做貸方分錄 我能在這個(gè)月 一次性做掉嗎 就是支付工資時(shí) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人戶
老師您好,我有一筆業(yè)務(wù)是對(duì)方提供了成本票但是個(gè)人所得稅是我們企業(yè)代扣代繳的,然后我做的分錄是借:勞務(wù)成本-xx.貸銀行存款。然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅,貸:銀行存款。我這樣做好像不合適,因?yàn)槲椰F(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅借方有余額。老師我這一筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢老師
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒(méi)有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?
沒(méi)有啊 金額都是沒(méi)問(wèn)題的 我當(dāng)時(shí)剛開(kāi)始做 都開(kāi)始有余額了 它系統(tǒng)自己月末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅自己結(jié)的比我自己做的那個(gè)賬少一分錢
你賬上做的和你支付的截圖看一下,看你的應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅明細(xì)賬。
4到6月 和7到9月的應(yīng)交所得稅明細(xì)賬
你看下本年累計(jì)借方貸方,怎么會(huì)多了一分錢?
看一下第二個(gè)圖 你能截一到12月份的嗎
這是2021年1到12月的 之前年度都沒(méi)有數(shù)據(jù)都是平 只有2021年我給你發(fā)的所有這個(gè)科目的金額都在這里面了 我做的稅費(fèi)跟利潤(rùn)表 里面的所得稅費(fèi)用也差1分錢
你看下這個(gè)是不是是平的。 利潤(rùn)表也是軟件自動(dòng)出來(lái)的嗎?如果是的話,你找軟件售后。
所得稅科目不平啊 總是差一分錢 我做的計(jì)提錢是對(duì)的 它系統(tǒng)月末結(jié)轉(zhuǎn)少一分錢
你最后發(fā)的這兩張圖片都是分別幾月份的。
你截圖的時(shí)候能不能截圖全面的 截圖一到12月份的。
要連續(xù)的,不要一段兒,你這一段的話,中間里面的數(shù)據(jù)都看不全面
老師本公司收到蓋有別人單位公章的收據(jù)單會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好,貨物已經(jīng)收到了,借庫(kù)存商品貸,銀行存款或者是庫(kù)存現(xiàn)金。
我能做應(yīng)收賬款嗎
你好,你的分錄寫出來(lái)看一下。
不知道怎么寫,圖片上的康拙是本公司 然后蓋的章是別的公司 像這種收據(jù)怎么做分錄呢
哦,這個(gè)是你們支付出去的錢,你收到他的貨物嗎?
上面寫的是收到我公司名的貨款 1萬(wàn)多 然后蓋的別人公司的章
別人收到你的貨款,你們支付出去的。
這個(gè)收據(jù)就是收到錢的那一方開(kāi)給你們單位的。
那老師完整的會(huì)計(jì)計(jì)分錄怎么做呢
借庫(kù)存商品貸,銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金