你好,這里填寫的是一到十二月份實(shí)際支付出去的
工商年報(bào)填報(bào)資產(chǎn)狀況信息表時(shí),納稅總額是填寫哪些數(shù)據(jù)?
老師,工商年報(bào)上 資產(chǎn)狀況信息 納稅總額怎么填?根據(jù)什么填?是已交數(shù)還是應(yīng)納數(shù)?
老師,工商年檢資產(chǎn)狀況信息的納稅總額按什么填寫
工商年報(bào)中的資產(chǎn)狀況信息中的納稅總額是根據(jù)什么表來取數(shù)?
填寫工商年報(bào)中資產(chǎn)狀況信息中納稅總額根據(jù)什么數(shù)據(jù)填寫的,有哪些稅種需要計(jì)算進(jìn)去
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
包含個人所得稅嗎?
我們這邊包含在里面的
匯算清繳還沒開始,所得稅有調(diào)整,包含后期調(diào)整的所得稅嗎?
你好,這里是實(shí)際支付出去的,一到12月份實(shí)際支付出去的,不考慮今年匯算清繳。
凈利潤和負(fù)債總額怎么填寫?2023年12月31日的數(shù)字和匯算清繳的數(shù)字不一樣,填2023年12月31日報(bào)表數(shù)還是填匯算清繳完了的數(shù)?
好看2023年第四季度的。
資產(chǎn)狀況信息當(dāng)中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保留幾位小數(shù)?
你好,一般保留兩位小數(shù)可以都保留著。