你好 不需要啊,你這個直接都可以轉(zhuǎn)成人民幣的了
老師您好,購入安裝的資產(chǎn)一直放在在建工程,現(xiàn)在要在7月份賬中轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),補(bǔ)計(jì)提1-7月的折舊,在金蝶系統(tǒng)怎么操作?是在資產(chǎn)卡片按在建工程全額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);還是先手工做一筆七個月的折舊從在建工程轉(zhuǎn)到累計(jì)折舊,然后在資產(chǎn)卡片按照折舊后的在建工程余額轉(zhuǎn)去固定資產(chǎn)?
老師:我單位有一個在建工程單獨(dú)做一個賬套,月末是結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎?工程還沒有完工,是完工了一次性結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),還是每個月結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)?如何處理?
我司購入的固定資產(chǎn)當(dāng)時都是用于建設(shè),都記在“在建工程”科目,現(xiàn)在拿到了第一批建設(shè)補(bǔ)貼了,要從“在建工程”轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)”,請問1.怎么做分錄2.計(jì)提折舊是從下月開始提第一個月,還是從固定資產(chǎn)購入的那天開始補(bǔ)提?
你好老師,我現(xiàn)在所得稅匯算清繳呢,風(fēng)險提示了一下,出來這個,這兩個的差額是固定資產(chǎn),我們廠房4月從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是入賬時間是去年6月份,這個匯算清繳表怎么填寫呢?
外幣購入的在建工程,需要每個月跑匯差嗎?還是說在結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)那個月在做匯差?
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
我們當(dāng)月購入時是入的人民幣,但沒有驗(yàn)收付款,在結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)時是會有一個匯差的
因?yàn)槟愣家呀?jīng)作為在建工程了,你作為在建工程的時候,直接就可以轉(zhuǎn)為人民幣的