你好,這里應該和你資產(chǎn)負債表的期末固定資產(chǎn)是一樣的金額。只要你轉(zhuǎn)了,固定資產(chǎn)都算進去,沒有處置的。
你好老師,我現(xiàn)在所得稅匯算清繳呢,風險提示了一下,出來這個,這兩個的差額是固定資產(chǎn),我們廠房4月從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是入賬時間是去年6月份,這個匯算清繳表怎么填寫呢?
老師,這個固定資產(chǎn)不在去年申報的資產(chǎn)負債表里,4月份才轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是去年6月就符合入賬,所以我們補提了折舊,放到未分配利潤里了!匯算清繳時候我填了以后出來這種的提示,這到底該怎么填寫?
老師,想問下,固定資產(chǎn)在2023年已經(jīng)做了清理了,那年末企業(yè)所得稅匯算清繳時這個表要怎么填呢?截圖是23年的計提折舊數(shù)據(jù),但是這里好像也沒有與清理相關的科目可填寫,這樣填是對的了嗎?現(xiàn)在我們是在走注銷流程的了
老師您好,我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅匯算清繳。當年購進固定資產(chǎn)500萬元以下可以一次性扣除。我在a105080表上填寫的。在所有固定資產(chǎn)那邊填寫,現(xiàn)在有這樣的風險提示,我是不是地方填寫不對呢?
老師,我們公司名下有輛車出售了,是按固定資產(chǎn)處理的賬務,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳時,提示我增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表收入不一致,我應該怎么做呢
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數(shù)據(jù)同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個稅手續(xù)費我沒有進個稅系統(tǒng)里面申請退費。現(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務機關大廳申請個稅手續(xù)費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
上個月才轉(zhuǎn)的老師,12月的資產(chǎn)負債表里應該沒有這個固定資產(chǎn),這個應該怎么修改?
截圖你的資產(chǎn)負債表,看一下的12月份的。
這個就是
你的固定資產(chǎn)原值應該填寫646036的那一個。
老師,這個是資產(chǎn)折舊明細表
你的固定資產(chǎn)原值多了?
老師,看看這個,我也不知道按哪個填?
寫了不是嗎 646036的那一個 這個
老師,哪個里寫646036這個數(shù)字呢?
第一個合計就是啊,你是不是把你固定資產(chǎn)處置出去的也算進去了,銷售出去的固定資產(chǎn)就不要填寫了。
沒有處置的固定資產(chǎn)郭老師,第一行的那個合計數(shù)是灰色的,我在房屋建筑物那邊,是不是寫一下646036減去底下那三個的金額呢?
老師,我把房屋建筑物那欄數(shù)字刪除后沒有錯誤了,問題是這個廠房要不要加進去呢
第一個肯定是灰色的,都是你先買的加起來的不是嗎。
到底剩了哪些固定資產(chǎn)?你固定資產(chǎn)有明細嗎?
房在你的這個固定資產(chǎn)里面嗎?如果在的話,包含在里面的呀。
老師,這是我們固定資產(chǎn)明細表
看下這個入賬金額的合計是多少?
2665770.39,老師,是這么多!
錯了老師,是8879248.54
老師下班了么?嘿嘿。。。等回信呢
那更離譜了。 資產(chǎn)負債表,它又是根據(jù)什么來的?
你自己看一下吧,你期末固定資產(chǎn)這個資產(chǎn)負債表里面的是根據(jù)什么來算的。
老師,我也不知道,我2月中旬來的這邊
你是軟件做賬嗎?你看一下軟件里面的明細賬和你這個是不是一致的。軟件里面的,你看一下是不是自動折舊的。