您好,沒完工前先在在建工程歸集,完工了 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
老師,賬上有個在建工程掛賬,還有部分票沒開業(yè),一直沒結轉到固定資產(chǎn),想固定資產(chǎn)折舊里,可不可以把現(xiàn)掛賬的在建工程結轉到固定資產(chǎn),后期票來了再補結轉
老師,請問在建工程還沒建好就爛尾了,萬結轉到固定資產(chǎn)嗎?這個怎么做賬務處理
老師好,公司通過施工單位建的廠房已完成竣工驗收,計提房產(chǎn)折舊的時候,我需要先做一筆在建工程轉到固定資產(chǎn)不?還沒有和施工單位做最終的結算。
老師:我單位有一個在建工程單獨做一個賬套,月末是結轉到固定資產(chǎn)嗎?工程還沒有完工,是完工了一次性結轉到固定資產(chǎn),還是每個月結轉到固定資產(chǎn)?如何處理?
外幣購入的在建工程,需要每個月跑匯差嗎?還是說在結轉到固定資產(chǎn)那個月在做匯差?
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結轉至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調整之前月份結轉的成本