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上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?

2025-05-13 22:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-13 22:17

您好,上個月是全部作了費(fèi)用還是說什么啊,這個

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快賬用戶3721 追問 2025-05-14 08:39

我司是一般納稅人,上個月做了一筆分錄,支付租金費(fèi)用(未收到發(fā)票),借:主營業(yè)務(wù)成本? ? ?貸:銀行存款。那這個月收到對方開來的專票,那我這個月是否要調(diào)整上個月做的憑證,才能抵扣進(jìn)項稅?

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齊紅老師 解答 2025-05-14 18:00

對這個月的話,把進(jìn)項稅抵扣了沖銷前面的主營業(yè)務(wù)成本。

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你好 ;? ?你按月來做? ? ?收入 :借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-租賃無票? ?收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ;? 收到錢:借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ; 開票出去做? 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入-租賃無票? ?收入負(fù)數(shù)?; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)?;? ??借?應(yīng)收賬款? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? 貸主營業(yè)務(wù)收入-? ?開票收入? ? ??
2022-04-26
你好,其實你直接掛個往來就可以的,這個不是收入的
2020-10-21
這個需要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款這邊。
2022-09-29
你好 ; 借進(jìn)項稅借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) ;這樣做即可 ; 多做了 管理費(fèi)用是吧
2022-06-15
同學(xué),內(nèi)帳的增值稅處理,建議不設(shè)進(jìn)項稅/銷項稅,不設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)“科目,將進(jìn)項稅和銷項稅計入成本和收入,交的增值稅直接做費(fèi)用處理。同學(xué)只需把發(fā)票的價稅合計數(shù)入賬就可以了
2021-06-21
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