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年度申報(bào)所得稅營(yíng)業(yè)收入與年度申報(bào)增值稅收入不一樣,然后調(diào)整一致,那帳需要怎么調(diào)整分錄

2024-02-06 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-06 12:44

您好,這個(gè)不一致是允許的,我們要知道哪里不一致了,找到原因才好調(diào)整賬務(wù)的

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齊紅老師 解答 2024-02-06 17:14

您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~

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您好,這個(gè)不一致是允許的,我們要知道哪里不一致了,找到原因才好調(diào)整賬務(wù)的
2024-02-06
您好,不是的,調(diào)整以前是要更正申報(bào)以前的增值稅申報(bào)表的 這個(gè)一欄納稅調(diào)整是在稅收檢查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)年,有一些我們不能抵的抵掉了,比如有免稅收入的進(jìn)項(xiàng)不能抵?;蛴袘?yīng)交的沒交,比如我們有視同銷售沒交稅
2024-01-27
你好;? 怎么會(huì)不一樣; 你們是不是有少報(bào)數(shù)據(jù) ; 你先看那個(gè)收入金額是對(duì)的; 在考慮去改那個(gè)表格
2023-07-19
同學(xué),你好不需要調(diào)整
2024-04-30
如果增值稅收入和年度所得稅收入有差額,需要把收入調(diào)整成和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)一致,這個(gè)收入是在5000表納稅調(diào)增中調(diào)整合適。 對(duì)于一般納稅人來(lái)說(shuō),可以通過(guò)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的差額征稅來(lái)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。企業(yè)能夠接受應(yīng)稅產(chǎn)品服務(wù)時(shí),根據(jù)規(guī)定時(shí)間允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,可以借記應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目。根據(jù)實(shí)際需要支付或應(yīng)付的金額與上述數(shù)據(jù)增值稅額的差額,可以借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目,根據(jù)實(shí)際情況支付或應(yīng)付的金額,貸記銀行收款、應(yīng)付賬款等科目
2023-10-26
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