你好;? 怎么會不一樣; 你們是不是有少報數(shù)據(jù) ; 你先看那個收入金額是對的; 在考慮去改那個表格
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?
老師你好,申報的年度企業(yè)所得稅報表收入和增值稅不一樣,要調(diào)整,現(xiàn)在要增加收入,這個怎么做調(diào)整啊,直接按收入走嗎
您好 老師 增值稅收入和年度所得稅收入有差額 需要把收入調(diào)整成和增值稅申報表的數(shù)據(jù)一致 這個收入是直接在主表中的收入上調(diào)整還是在5000表納稅調(diào)增中調(diào)整合適?
去年未入賬的收入,今年怎么做賬,增值稅報表和企業(yè)所得稅報表怎么調(diào)整, 如果直接在今年確認(rèn)收入,會不會導(dǎo)致增值稅報表和所得稅報表收入金額不一致
收入漏記了,增值稅申報有一欄納稅調(diào)整在那里填寫怎么理解,是前提用了一以前年度調(diào)整損益科目嗎,然后企業(yè)所得稅要去調(diào)整那年更改,增值稅在今年增值稅申報檢查調(diào)整里面填寫嗎,這樣就不用更改調(diào)整那個年度的增值稅申報表了嗎???
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
個稅是每個都需要申報嗎,如果這個月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個公司,但是想用法人個人身份證辦銀行收款碼,這個會涉及個稅嗎?
老師,普票和專票合計開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個問題,老板的車所有費用單位出,簽個協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費是每月500的話,還需要老板提供租賃費發(fā)票么
老師,工商年報的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
我們收入都是按照發(fā)票金額走的,現(xiàn)在就是有差異數(shù)字,要調(diào)整收入
你好; 你是不是有處置固定資產(chǎn)的情況 ?? 你去看看 是否有處置固定資產(chǎn)??
沒有這個情況。
你好; 那就不應(yīng)該有差異的 ;去查看下原因? ??
這個要是有少輸入發(fā)票,到時候直接增加收入嗎,我們查一查看有沒有少輸入發(fā)票
你好;? 是的; 要補(bǔ)做分錄 處理的 ;? 先去自查下 看看?
好的,如果補(bǔ)做分錄是做入什么科目啊
你好; 比如 ; 借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
好的謝謝
不客氣的; 幫到你就好??