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老師你好,申報的年度企業(yè)所得稅報表收入和增值稅不一樣,要調(diào)整,現(xiàn)在要增加收入,這個怎么做調(diào)整啊,直接按收入走嗎

2023-07-19 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-19 14:17

你好;? 怎么會不一樣; 你們是不是有少報數(shù)據(jù) ; 你先看那個收入金額是對的; 在考慮去改那個表格

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快賬用戶6270 追問 2023-07-19 14:21

我們收入都是按照發(fā)票金額走的,現(xiàn)在就是有差異數(shù)字,要調(diào)整收入

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齊紅老師 解答 2023-07-19 14:23

你好; 你是不是有處置固定資產(chǎn)的情況 ?? 你去看看 是否有處置固定資產(chǎn)??

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快賬用戶6270 追問 2023-07-19 14:24

沒有這個情況。

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齊紅老師 解答 2023-07-19 14:28

你好; 那就不應(yīng)該有差異的 ;去查看下原因? ??

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快賬用戶6270 追問 2023-07-19 14:30

這個要是有少輸入發(fā)票,到時候直接增加收入嗎,我們查一查看有沒有少輸入發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-07-19 14:30

你好;? 是的; 要補(bǔ)做分錄 處理的 ;? 先去自查下 看看?

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快賬用戶6270 追問 2023-07-19 14:35

好的,如果補(bǔ)做分錄是做入什么科目啊

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齊紅老師 解答 2023-07-19 14:36

你好; 比如 ; 借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶6270 追問 2023-07-19 14:36

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-19 14:38

不客氣的; 幫到你就好??

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你好;? 怎么會不一樣; 你們是不是有少報數(shù)據(jù) ; 你先看那個收入金額是對的; 在考慮去改那個表格
2023-07-19
如果增值稅收入和年度所得稅收入有差額,需要把收入調(diào)整成和增值稅申報表的數(shù)據(jù)一致,這個收入是在5000表納稅調(diào)增中調(diào)整合適。 對于一般納稅人來說,可以通過簡易計稅方法的差額征稅來進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。企業(yè)能夠接受應(yīng)稅產(chǎn)品服務(wù)時,根據(jù)規(guī)定時間允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,可以借記應(yīng)交稅費--未交增值稅科目。根據(jù)實際需要支付或應(yīng)付的金額與上述數(shù)據(jù)增值稅額的差額,可以借記主營業(yè)務(wù)成本等科目,根據(jù)實際情況支付或應(yīng)付的金額,貸記銀行收款、應(yīng)付賬款等科目
2023-10-26
您好,這個不一致是允許的,我們要知道哪里不一致了,找到原因才好調(diào)整賬務(wù)的
2024-02-06
同學(xué),你好!當(dāng)年調(diào)整以前年度的損益,勾稽差異體現(xiàn)在所有者權(quán)益變動表的前期差錯更正欄,不用去改以前年度的報表。以前年度的企業(yè)所得稅申報表需要更正申報
2024-02-04
您好,麻煩發(fā)下您的調(diào)整分錄
2022-04-11
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