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就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)

2025-05-11 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-11 12:59

同學(xué)你好 如果是虛擬的,就要調(diào)整,調(diào)整就做紅字分錄

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快賬用戶(hù)7407 追問(wèn) 2025-05-11 13:01

紅沖現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)了?

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齊紅老師 解答 2025-05-11 13:01

同學(xué),你好 哪個(gè)科目負(fù)數(shù)?

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快賬用戶(hù)7407 追問(wèn) 2025-05-11 13:04

老師你示范一下

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齊紅老師 解答 2025-05-11 13:05

同學(xué),你好 你之前 借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款? 20000 你現(xiàn)在紅沖 借:庫(kù)存現(xiàn)金? -20000 貸:其他應(yīng)付款? -20000

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快賬用戶(hù)7407 追問(wèn) 2025-05-11 13:08

那個(gè)申報(bào)工資36620和車(chē)輛使用1255.45要在那里調(diào)整啊,老師

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齊紅老師 解答 2025-05-11 13:08

同學(xué),你好 都是假的嗎?

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快賬用戶(hù)7407 追問(wèn) 2025-05-11 13:13

就是這個(gè)問(wèn)題,代賬公司寫(xiě)的,現(xiàn)在公司想處理一下

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齊紅老師 解答 2025-05-11 13:14

同學(xué),你好 如果是假的,之前的分錄找到,做紅字分錄。 如果是真實(shí),就不要?jiǎng)?

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快賬用戶(hù)7407 追問(wèn) 2025-05-11 13:16

工資和車(chē)輛使用費(fèi)都是從這個(gè)寫(xiě)著借:應(yīng)付工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金, 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2025-05-11 13:23

借:應(yīng)付工資 負(fù)數(shù) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 負(fù)數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 負(fù)數(shù)

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同學(xué),你好,23年已經(jīng)全額進(jìn)費(fèi)用了,沒(méi)有票。 24年1月,收到全額發(fā)票了,對(duì)吧。 這個(gè)不用調(diào)整了 紅沖一筆,再入一筆就行了。
2024-04-01
借其他應(yīng)付款,貸,以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款發(fā)票和暫估一樣的,不需要修改的。
2024-04-01
你好這個(gè)最好是自己接回來(lái)賬,這個(gè)補(bǔ)上,沒(méi)有發(fā)票部分,這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增 就可以,取得收據(jù),對(duì)方開(kāi)給你們銷(xiāo)售單,等入賬就可以
2021-07-15
語(yǔ)音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-05-18
你好,可以從銀行取現(xiàn)把現(xiàn)金做成正數(shù)。應(yīng)付賬款也可以用這種方法沖平。
2020-06-28
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