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收到以前年度收入,今年申報(bào)的增值稅,走以前年度調(diào)整科目,這樣勾稽關(guān)系就不對,還要調(diào)會計(jì)報(bào)表,還要更改企業(yè)所得稅申報(bào)嗎,更改調(diào)整年度的,但是增值稅是在今年繳納的

2024-02-04 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-04 17:08

同學(xué),你好!當(dāng)年調(diào)整以前年度的損益,勾稽差異體現(xiàn)在所有者權(quán)益變動表的前期差錯(cuò)更正欄,不用去改以前年度的報(bào)表。以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表需要更正申報(bào)

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快賬用戶2706 追問 2024-02-04 17:10

去更改以前年度企業(yè)所得稅清繳,這樣就和增值稅申報(bào)不一個(gè)年度

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快賬用戶2706 追問 2024-02-04 17:10

所有者權(quán)益變動表的前妻差錯(cuò)更正看欄什么意思??

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齊紅老師 解答 2024-02-04 17:16

前期差錯(cuò)更正如圖所示。這種情況,增值稅也要更正。如果想讓財(cái)務(wù)報(bào)表、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)保持一致,那就反結(jié)賬到12月,把財(cái)務(wù)報(bào)表也更正了。因此有些企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)對外公告,是不能返回去改的,只能在當(dāng)期調(diào)整

前期差錯(cuò)更正如圖所示。這種情況,增值稅也要更正。如果想讓財(cái)務(wù)報(bào)表、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)保持一致,那就反結(jié)賬到12月,把財(cái)務(wù)報(bào)表也更正了。因此有些企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)對外公告,是不能返回去改的,只能在當(dāng)期調(diào)整
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快賬用戶2706 追問 2024-02-04 17:17

如果直接計(jì)入今年的主營業(yè)務(wù)收入呢,400萬

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齊紅老師 解答 2024-02-04 17:21

那要結(jié)合你們的開票、合同、出庫、收款的情況,如果稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小的情況下,可以計(jì)入當(dāng)年

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快賬用戶2706 追問 2024-02-04 17:22

收的以前年度廠房租金400萬,

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齊紅老師 解答 2024-02-04 17:26

這個(gè)合同上如果明確是以前年度的,增值稅和所得稅還是要更改,除非把合同改了,發(fā)票上也備注是今年的,那就可以算到今年

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同學(xué),你好!當(dāng)年調(diào)整以前年度的損益,勾稽差異體現(xiàn)在所有者權(quán)益變動表的前期差錯(cuò)更正欄,不用去改以前年度的報(bào)表。以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表需要更正申報(bào)
2024-02-04
您好,不是的,調(diào)整以前是要更正申報(bào)以前的增值稅申報(bào)表的 這個(gè)一欄納稅調(diào)整是在稅收檢查過程中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)年,有一些我們不能抵的抵掉了,比如有免稅收入的進(jìn)項(xiàng)不能抵。或有應(yīng)交的沒交,比如我們有視同銷售沒交稅
2024-01-27
你的增值稅申報(bào)表是什么時(shí)候更改的,就在那時(shí)侯做賬
2024-10-08
你好,需要更改以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,也需要更正企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)?
2024-04-30
是的 季度預(yù)繳和所得稅也得修改
2022-12-11
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