同學(xué),你好!當(dāng)年調(diào)整以前年度的損益,勾稽差異體現(xiàn)在所有者權(quán)益變動表的前期差錯(cuò)更正欄,不用去改以前年度的報(bào)表。以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表需要更正申報(bào)
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對不上?
房地產(chǎn)公司,2022年度有筆以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致報(bào)表勾稽關(guān)系不對,在申報(bào)年報(bào)時(shí)還用修改利潤表嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)該如何填寫
收入漏記了,增值稅申報(bào)有一欄納稅調(diào)整在那里填寫怎么理解,是前提用了一以前年度調(diào)整損益科目嗎,然后企業(yè)所得稅要去調(diào)整那年更改,增值稅在今年增值稅申報(bào)檢查調(diào)整里面填寫嗎,這樣就不用更改調(diào)整那個(gè)年度的增值稅申報(bào)表了嗎???
收到以前年度收入,今年申報(bào)的增值稅,走以前年度調(diào)整科目,這樣勾稽關(guān)系就不對,還要調(diào)會計(jì)報(bào)表,還要更改企業(yè)所得稅申報(bào)嗎,更改調(diào)整年度的,但是增值稅是在今年繳納的
漏記20年和21年收入,24年用以前年度調(diào)整損益科目,增值稅和企業(yè)所得稅還要調(diào)整以前年度的嗎。去稅務(wù)局更正,
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
去更改以前年度企業(yè)所得稅清繳,這樣就和增值稅申報(bào)不一個(gè)年度
所有者權(quán)益變動表的前妻差錯(cuò)更正看欄什么意思??
前期差錯(cuò)更正如圖所示。這種情況,增值稅也要更正。如果想讓財(cái)務(wù)報(bào)表、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)保持一致,那就反結(jié)賬到12月,把財(cái)務(wù)報(bào)表也更正了。因此有些企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)對外公告,是不能返回去改的,只能在當(dāng)期調(diào)整
如果直接計(jì)入今年的主營業(yè)務(wù)收入呢,400萬
那要結(jié)合你們的開票、合同、出庫、收款的情況,如果稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小的情況下,可以計(jì)入當(dāng)年
收的以前年度廠房租金400萬,
這個(gè)合同上如果明確是以前年度的,增值稅和所得稅還是要更改,除非把合同改了,發(fā)票上也備注是今年的,那就可以算到今年