如果增值稅收入和年度所得稅收入有差額,需要把收入調(diào)整成和增值稅申報表的數(shù)據(jù)一致,這個收入是在5000表納稅調(diào)增中調(diào)整合適。 對于一般納稅人來說,可以通過簡易計稅方法的差額征稅來進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。企業(yè)能夠接受應(yīng)稅產(chǎn)品服務(wù)時,根據(jù)規(guī)定時間允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,可以借記應(yīng)交稅費--未交增值稅科目。根據(jù)實際需要支付或應(yīng)付的金額與上述數(shù)據(jù)增值稅額的差額,可以借記主營業(yè)務(wù)成本等科目,根據(jù)實際情況支付或應(yīng)付的金額,貸記銀行收款、應(yīng)付賬款等科目
老師好,申報增值稅發(fā)現(xiàn)和實際開票不一致,因為增值稅申報表是導(dǎo)入的數(shù)據(jù)沒法調(diào)整,要調(diào)整只能通過憑證了,是調(diào)整收入還是稅額了
老師,我們是一般納稅人,每個月申報的增值稅報表填的收入和利潤表不一致,但是上傳到電子稅務(wù)局的季度利潤表收入是和當(dāng)季度增值稅申報表收入是一致的,這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎
清理固定資產(chǎn),收入做賬做在固定資產(chǎn)清理了,和企業(yè)收入增值稅申報表上的收入相差那個數(shù)字,年底需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
老師,納稅調(diào)整,調(diào)2022年年度企業(yè)所得申報表,調(diào)增收入,那我調(diào)數(shù)據(jù)的時候,是不是寫A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表 中的第30行?還怎么寫
老師你好,申報的年度企業(yè)所得稅報表收入和增值稅不一樣,要調(diào)整,現(xiàn)在要增加收入,這個怎么做調(diào)整啊,直接按收入走嗎
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費用類~這個款項之前的會計已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項大于銷項,為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費用辦公費,在哪張表哪行調(diào)整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細(xì)表,管理費用調(diào)減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80