您好,不是的,調(diào)整以前是要更正申報(bào)以前的增值稅申報(bào)表的 這個(gè)一欄納稅調(diào)整是在稅收檢查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)年,有一些我們不能抵的抵掉了,比如有免稅收入的進(jìn)項(xiàng)不能抵。或有應(yīng)交的沒(méi)交,比如我們有視同銷(xiāo)售沒(méi)交稅
2021年有一個(gè)收入多做了,在2022年想通過(guò)以前年度損益調(diào)整沖減掉,2022年度通過(guò)以前損益調(diào)整使2021年的收入減少了,那是不是也要去修改2021年增值稅申報(bào)里面的收入
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上?
收入漏記了,增值稅申報(bào)有一欄納稅調(diào)整在那里填寫(xiě)怎么理解,是前提用了一以前年度調(diào)整損益科目嗎,然后企業(yè)所得稅要去調(diào)整那年更改,增值稅在今年增值稅申報(bào)檢查調(diào)整里面填寫(xiě)嗎,這樣就不用更改調(diào)整那個(gè)年度的增值稅申報(bào)表了嗎???
收到以前年度收入,今年申報(bào)的增值稅,走以前年度調(diào)整科目,這樣勾稽關(guān)系就不對(duì),還要調(diào)會(huì)計(jì)報(bào)表,還要更改企業(yè)所得稅申報(bào)嗎,更改調(diào)整年度的,但是增值稅是在今年繳納的
老師,去年的收入在今年通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目沖銷(xiāo)了,同時(shí)也沖銷(xiāo)了增值稅,但是增值稅申報(bào)時(shí)收入金額怎么填,如果填營(yíng)業(yè)收入科目余額計(jì)算出來(lái)的增值稅就要比實(shí)際多(以前年度損益調(diào)整科目沖銷(xiāo)的增值稅差額),如果用收入余額減去以年度損益調(diào)整科目,所得稅利潤(rùn)表填報(bào)時(shí)跟實(shí)際申報(bào)增值稅收入又不一致,怎么解決這個(gè)問(wèn)題
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒(méi)有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買(mǎi)斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫(xiě)
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開(kāi)了3%專(zhuān)票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢(qián)嗎
公司沒(méi)有交租金,沒(méi)有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒(méi)有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會(huì)增加一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師就是電子的通行費(fèi)的普票的稅額會(huì)在電子稅務(wù)局的勾選里面嗎?還是說(shuō)要自己填?
新接手一家公司,沒(méi)有年檢,對(duì)方直接唯一的基本戶注銷(xiāo)了,請(qǐng)問(wèn)這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開(kāi)個(gè)基本戶就可以呀?當(dāng)年開(kāi)新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??
哦,明白了,謝謝老師耐心解答,很專(zhuān)業(yè)
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快!