你好,直接轉(zhuǎn)給他們就可以,不需要開票的
我單位和A單位是合作關(guān)系,我們幫A單位找了一家模具廠做模具,款項已支付完畢,發(fā)票開的我們單位,,時任會計做的待攤費用,已經(jīng)入賬,A單位支付給我們這筆模具款,讓我們開發(fā)票,我記入收入,可相應(yīng)的成本不知道該怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,你好,我這邊跟一家公司簽了維修合同,我是銷售方,有業(yè)務(wù)往來,他給我們付款的單位跟簽合同單位是一致的,但是讓我們開的發(fā)票卻是他們公司的一個下屬的維修單位,我這邊要怎么做賬啊, 收款跟發(fā)票單位不一致,要怎么把賬作平呢
老師,就是我們收款開發(fā)票至中標(biāo)單位,但是中標(biāo)單位和另外一家簽合同,喊我們把發(fā)票開另外一家單位由另外一家單位付款,這種可行不呀,如果可行,他們需要提供什么資料來,我們才能這樣開。
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分?jǐn)傎M用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,不開我單位,那我做賬時:預(yù)付時借:其他應(yīng)收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分?jǐn)偤瞄_出來,從收入扣這部分費用借:其他應(yīng)付(各企業(yè))貸:其他應(yīng)收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應(yīng)分?jǐn)偟馁M用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
老師,我們單位和另一個單位合作,由于他單位無法用支付寶花唄收款,便讓我單位代為收款,但是發(fā)票是由他本單位自己開的,請問:結(jié)算的時候,我單位是直接把款轉(zhuǎn)給他單位嗎?還需要開票,憑票付款嗎?
老師,請問企業(yè)所得稅認(rèn)定是2024年10月1號開始的,2054年需要做企業(yè)所得稅匯算嗎
這個分錄是否正確?我根據(jù)母題,舉一反三,自己變了數(shù)據(jù)來做的,因為我發(fā)現(xiàn)我做這類題,有困難 麻煩會的老師詳細(xì)解答一下 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師 咔咔老師 都不要接手
請問老師快賬軟件月末結(jié)轉(zhuǎn)了,做錯了多做了一個會計憑證,咋樣能去掉返回到錄憑證的步驟謝謝急幫助演示一下謝謝
把賬從代理記賬公司拿回來,個稅方面需要向代理記賬要什么資料?
你好,老師 , 年收入65萬元左右, 個體工商戶, 個體經(jīng)營, 我這個納稅總額要填寫嗎? 填寫多少呢? 營業(yè)執(zhí)照注冊日期是24年5月11日,
老師:公司發(fā)生的壞賬確實收不回來了。我要計提壞賬準(zhǔn)備。想要稅前扣除,需滿足什么條件
我這個季度開了1個點的又開了3個點的發(fā)票,超出了30萬,那是全部再補繳一個點的稅錢嗎?3%也加繳1個點的稅錢嗎
小規(guī)模納稅人升為一般納稅人需要提供什么資料?主動和被動的條件?
老師,請問如果是長三角發(fā)達(dá)地區(qū),小規(guī)模代賬收費多少比較合適?前提業(yè)務(wù)量不大
老師,我在學(xué)習(xí)長投的權(quán)益法,但是一直沒有搞懂:長投的后續(xù)計量中初始投資成本小于可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的部分確認(rèn)營業(yè)外收入,這個調(diào)整分錄為什么不是初始入賬時的調(diào)整而是后續(xù)計量的調(diào)整?難道這個分錄是每期報告日都要調(diào)的?